×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    65

    Комплектация номенклатуры

    Наша фирма занимается продажей компьютерной техники. Частенько мы закупаем комплектующие (процессор, материнская плата, жесткий диск и т.д.) и сами собираем из них системный блок. Т.е. приходиться комплектовать. Подскажите, комплектующие являются материалами? Какими проводками их оформлять, нужно ли передавать в производство на сч. №20? И как в дальнейшем сделать комплектацию?

    Я делаю так: приходую как и все прочие товары на 41, а комплектую через сч. №00: Дт 00 Кт 41.2 - комплектующие, Дт 41.2 Кт 00 - комплект.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,680
    Сборка компов - это скорее производство

  3. Клерк
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    65
    Проводочки подскажите

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,680
    10 - 60
    20 - 10
    20 - 70 и проч. расходы
    43 - 20

  5. Клерк
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    65
    Январь, а сама комплектация то каким образом происходит? У меня стоит УСН 7.7, там только бух. справкой все делается.
    Дт 20 Кт 10 - 1материал
    Дт 20 Кт 10 - 2й материал и т.д.
    Дт 43 КТ 20 - готовый комплект
    Так чтоли?
    И нужно ли распечатывать бумажно то, что я комплектовала?

  6. Клерк
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    65
    И потом бывает так, что покупаем и товары и материалы по одной накладной. Мне потом переводить из товаром в материалы чтоли?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,680
    а сама комплектация то каким образом происходит? У меня стоит УСН 7.7, там только бух. справкой все делается.
    Передачи материалов в производство никаким образом нет?
    И нужно ли распечатывать бумажно то, что я комплектовала?
    Требование-накладную при передаче в производство, потом "передача ГП на склад"
    И потом бывает так, что покупаем и товары и материалы по одной накладной. Мне потом переводить из товаром в материалы чтоли?
    Да
    Счет 00 в проводках вообще не должен использоваться, он для ввода начальных остатков

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)