Работаю в 1С 7.7. Ситуация такая. После проверки книги покупок и продаж за 2-й кв нашла такие ошибки:
1. Оприходованы материалы, но по ошибке, в нескольких документах, была нажата галка - НДС включать в стоимость - а значит - НДС полностью принят в расходы. Как это исправить в программе? При условии, что книга покупок и продаж заполняются автоматически? Каким числом вносить исправления? текущим, августом? Может кто-нить подробно рассказать?
2. Деньги от покупателя поступили во втором квартале, раньше чем отгрузка - то есть эти деньги должны были быть повешены на счет 62.2 - а они оприходованы на счет 62.1 - то есть счф на аванс не выписывалась. Отгрузка состоялась также во втором квартале - то есть формально можно здесь ничего и не исправлять - ну а если хочется чтобы все было правильно - то как исправить?
очень сумбурно все спросила - помогите пожалуйста!


Ответить с цитированием