1. На дату протокола общего собрания учредителей о выходе одного из учредителей делаю проводку: 81 75,1 (физ.лицо)"переход доли выбывшего участника к обществу".
2. На дату регистрации делаю проводку 75.1(юр.лицо) 81 "отражена стоимость доли, распределенная между участниками.
Для того, чтобы "закрыть" 75.1 (физ.лицо) надо ждать годового баланса. А сейчас у меня получается "краснота" по 75.1 (физлицо) потому-что сч 75.1 активный, а получается остаток по К-ту. Может я не правильно что-то делаю?





