Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отчитаться фирме по уплаченному на таможне НДСу, если фирма находится на ЕНВД и товары приобретены для продажи в розницу?
Получается, что необходимо заполнить только раздел 2й декларации?
Причем если НДС (как я поняла из прочитанных на форуме тем) будет уплачен на таможне, то и ОКАТО будет браться такой же как и в п/п?
А сумма налога вроде как должна отражаться по строке 060?
Если не сложно - подскажите какие нам необходимо заполнить строки в декларации.
Как отразить это все в книге продаж? (ну ндс же начислен и уплачен, вроде как книга продаж получается должна быть задействована).
И последнее: насколько я понимаю, оплатив НДС на таможне и подав декларацию в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, наша совесть перед налоговой становится чиста, да?
Спасибо всем, кто сможет помочь.
Извините за такую кучу вопросов![]()

Ответить с цитированием