×
Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Баланс

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2009
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    23

    Баланс

    Подскажите...
    Приняла организацию. Смотрю баланс - сальдовки сданного за 2009г и программы совершенно не сходятся. Не могу обосновать остатки по основным счетам. Поднимать всю документацию за 2009г. не имеет смысла (слишком большие обороты). Думаю запросить акты сверки со всеми поставщиками..... а что дальше??? Как подтвердить остатки на начало года и куда деть разницу?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Программу приведите в соответствие с балансом. Проводки делайте по безымянным субконто. Т.к. прежний бухгалтер вам уже не распишется, то попробуйте подойти к директору. Пусть подпишет он. И дальше уже ведите сами. Нулевые субконто потом пусть объясняет директор, который отпустил главбуха, не потрудившись проверить результаты его работы.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А откуда Вы знаете, что баланс правильный, а в программе данные неправильные?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А куда вы денетесь? Баланс сдан, остатки задекларированы. Принимайте как есть. А потом ищзите ошибки и если найдете вносите исправления.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    ПС. В соответсвии с действующим законодательством .

  6. #6
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Поднимать всю документацию за 2009г. не имеет смысла (слишком большие обороты)
    Всю не надо. А только по наиболее крупным сделкам и хозяйственным операциям.

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А куда вы денетесь? Баланс сдан, остатки задекларированы.
    И что теперь? Считать, например, что у фирмы ОС на 100 тыс, когда на самом деле их на 90? А еще круче, если в сданном балансе данные по остаткам кассы и банковским счетам не идут. Тоже считать как в балансе?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А вы хотите уточненный баланс попытаться сдать ?

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А я разве призывала это делать?
    Просто данные на начало года надо брать реальные, а не нарисованные в балансе или программе. Вот их выяснять и надо. А не брать те, которые больше нравятся

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Куда брать?

    Есть только баланс и программа. Если к примеру сч. 01 в балансе реальный, а в 1С не реальный, то в 1С сам бог править велел. А если не там, не там, то все равно надо в 1С приводить остаток к балансу, а потом выяснять истину и вносить исправления.

    А вы как технически себе еще представляете? Оставить все как есть и плутать дальше? От чего-то же надо плясать, хоть от какой-то печки.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Куда брать?
    Для работы брать. В качестве сальдо на начала года по счетам
    Если к примеру сч. 01 в балансе реальный, а в 1С не реальный, то в 1С сам бог править велел.
    Ну так вот сначала надо выяснить где правильно, а потом уже плясать.
    Оставить все как есть и плутать дальше?
    Где именно я это предлагала, можно узнать?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Я вас просила пояснить технически, а вы мне отвечаете - для работы брать. Что значит для работы? То есть вы заводите новую базу с остатками, которые считаете правильными и от них уже считаете обороты и новое сальдо выводите?

    В этом случае вам все равно придется отвечать на вопрос, почему у вас в балансе задекларирован один остаток, а для бухучета вы берете свой, пусть даже и реальный.

    Даже если вы выявили ошибку в отчетности, ее просто так повесить в виде разницы в остатках нельзя. Если вы выявили недостачу или излишек по материальным счетам, то это оформляется соответствующими документами, и результат отражается в учета на их основании. Больше никак нельзя.

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А Вы предалагаете тупо взять цифры из баланса, не выясняя их происхождения. И как вот с работать с неправильными цифрами?
    почему у вас в балансе задекларирован один остаток,
    да придется. Но это лучше, чем объяснять почему в регистрах бухгалтерского учета в настоящее время указаны неправильные цифры.
    Потому как нынешний бухгалтер уже будет за это отвечать.
    Если вы выявили недостачу или излишек по материальным счетам, то это оформляется соответствующими документами, и результат отражается в учета на их основании.
    О какой недостаче или излишке может идти речь, если Вы на самом деле не имеете представления о том, сколько имущества у организации есть на самом деле?
    Может главбух прежний из вредности сдала абсолютно неверный баланс, Вы предлагаете поверить этому балансу в отсутствие бухгалтерских регистров, подтверждающих этот баланс?

    По хорошему надо поднимать учет и проверять все. Достоверность бухучета никто не отменял

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Бухучет должен иметь принцип непрерывности. Таким образом, как вы предлагаете, этот принцип реализовать нельзя.

    ТЕХНИЧЕСКИ.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    И вообще я предлагаю закончить и подвести итог.

    Предложено 2 выхода.

    1. Привести бухучет в 1С в соответствие с балансом, подписать оборотку директором. Дальше поднимать документы, проводить инвентаризации и вносить исправления.

    2. Создать новую базу с реальными остатками (вопрос - как долго будет выявляться реальность и успеет ли к следующему отчету), и дальше в процессе выявлять ошибки и вносить соответсвующие исправления.

    При проверке быть готовым к объяснениям в расхождении (в первом случае причины вносимых исправлений тоже придется пояснять дополнительно).

    Я правильно все написала?

    Выбор за бухгалтером.

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Бухучет должен иметь принцип непрерывности. Таким образом, как вы предлагаете, этот принцип реализовать нельзя.
    Уж тем более его нельзя реализовать путем, который предлагаете Вы.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2009
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    23
    При проверке быть готовым к объяснениям в расхождении (в первом случае причины вносимых исправлений тоже придется пояснять дополнительно).
    Откорректировать-то не сложно, вот только еще бы знать как это потом все объяснить - подгоняла остатки для дальнейшей работы??

  18. #18
    Клерк Аватар для Lelu
    Регистрация
    13.08.2010
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    136
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Куда брать?

    Есть только баланс и программа.
    Что ни одного бухгалтерского регистра нет? ни одной карточки? ни одной оборотки с которой баланс заполнялся? или не очень хочется в бумагах ковыряться? Я считаю что нужно каждый счет поднимать и каждую бумажку проверять, (если конечно же вы хотите чтобы было все правильно) и приводить бух учет в соответствие, с подробными описаниями. А гадать на балансе+программе - это тыкать в небо.... И уж извините, бухгалтерия такая штука интересная, если где-то прибыло, то уж обязательно где-то убыло...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2009
    Адрес
    Улан-Удэ
    Сообщений
    23
    Самое интересное, что есть только оборотка и ВСЕ. Хоть бы один анализ был распечатан, чтоб было от чего отталкиваться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)