×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    аноним
    Гость

    НДС к вычету и налоговый период

    Уважаемые клерки!
    С коллегой задались вопросом касаемо НДС.
    В НК вроде бы четко не прописано, что вычет по НДС мы обязаны принять только в том налоговом периоде, в котором был получен сет-фактура. Мало того однажды при сдаче декларации по НДС с возмещением из бюджета, нам налоговые органы предложили один счет-фактуру по входному ндс перенести в следующий налоговый период и сдать уточненку соответственно с НДС к уплате, чтобы НДС мы не возмещали и соответственно у них не возникало обязанности проводить проверку.
    На днях коллега мне сказал, что НДС не принятый к вычету в том периоде в котором был получен счет-фактура, не может быть принят в дальнейшем вообще.
    У кого кого видение этого вопроса? Может быть есть темки подобные, очень мне интересно какие мнения есть у других профессионалов.
    Спасиб!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    НДС мы можем принять только по имеющейся счет фактуре, если услуги (например) оказаны в июне, есть акт+счет фактура от 30.06.10, то и ндс мы можем принять к вычеиу в июне.

    если мы получили счет фактуру в июле и у нас есть письмо со штампом, то тогда вы можем принять ндс по июньским затратам в учете июля.
    если такого конверта со штампом нет, то вы должны пересдать декларацию за июнь.

    налоговая в вашем случае не права!!!!!!!!!

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Последняя редакция 54-НК вполне допускает учет давней счет-фактуры в текущем налоговом периоде.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС мы можем принять только по имеющейся счет фактуре, если услуги (например) оказаны в июне, есть акт+счет фактура от 30.06.10, то и ндс мы можем принять к вычеиу в июне.

    если мы получили счет фактуру в июле и у нас есть письмо со штампом, то тогда вы можем принять ндс по июньским затратам в учете июля.
    если такого конверта со штампом нет, то вы должны пересдать декларацию за июнь.

    налоговая в вашем случае не права!!!!!!!!!
    Дело в том, что такая позиция налоговиков была не только в моей налоговой, но и у знакомой, абсолютно также им предложили сделать.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Последняя редакция 54-НК вполне допускает учет давней счет-фактуры в текущем налоговом периоде.
    пойду поищу, спасибо!
    не могут же налоговые органы нас вводить в заблуждение

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Последняя редакция 54-НК вполне допускает учет давней счет-фактуры в текущем налоговом периоде.

    вычеты НДС к налоговой базе НДС не имеют отношения, новая 54 здесь не причем.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    а есть есче мнения?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    если такого конверта со штампом нет, то вы должны пересдать декларацию за июнь.
    А если не по почте пришло? Кроме конвертов есть журналы учета входящей корреспонденции (секретари ведут), а для счетов-фактур - журнал учета счетов-фактур полученных, в котором дата получения документа и фиксируется.
    а есть есче мнения?
    Поищите по форуму, обсуждалось многократно.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Сообщений
    3
    Организация заключила агентский договор на ремонт судна, поэтапная сдача не была предусмотрена. По окончании ремонта в соответствии с условиями договора агент предоставил акт-отчет с перевыставленными услугами и счет-фактуру 14.05.2010, одна из перевыставленных счетов-фактур датирована 19.02.2010. В ходе камеральной проверки декларации по НДС с возмещением инспектор требует у нашей организации представить пояснение агента, почему он счет-фактуру за февраль перевыставил только в мае, в противном случае грозит снять вычет. Как переубедить инспектора?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ОльгаН1965, а с какой периодичностью договором предусмотрены отчеты агента?

    И правила форума почитайте, дублировать вопросы нельзя

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Сообщений
    3

    НДС к вычету и налоговый период

    В срок до 31.05.10 Агент обязуется представить отчет о выполненной работе в письменном виде с приложением подтверждающих документов

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В срок до 31.05.10
    ОльгаН1965, вот вам и обоснование. Раньше, чем вам агент отчитается и документы предоставит, никак вы ничего к вычету поставить не можете

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2010
    Сообщений
    3
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)