Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться новичку!
В июне поставщик поставил (продал нам), а наше предприятие экспортировало продукцию. Причем выставив нам счет-фактуру июнем месяцем. Через определенный промежуток времени выясняется, что у поставщика счет-фактура, принятая к учету, отписана в июле. И нам они предлагают внести изменения в наш учет. Подскажите что делать? Можно было бы внести изменения, но как это отразится на экспортной поставке (ГТД выпущена еще в июне по этой продукции). И какие санкции грозят, если мы оставим документы так как есть (оригиналы счет-фактуры и товарно-транспортной накладной имеются). т.е. у нас проведено в июне, у них - в июле????





). У вас есть все необходимые документы, подтверждающие вашу пушистость, чего вам бояться.