×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите с проводками.

    Как отразить проводками передачу товара на экспозицию (как бесплатный выставочный образец,который потом подлежит возврату) и в качестве бонуса.
    Интересуют проводки и надо ли указывать цену (в. т.ч. с НДС или просто сумму)???
    Помогите,пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    передачу товара на экспозицию (как бесплатный выставочный образец,который потом подлежит возврату)
    Например, 41/выставка 41/склад
    и в качестве бонуса.
    Бонуса за что и кому?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Например, 41/выставка 41/склад

    Бонуса за что и кому?
    41 выставка 41 склад с суммой и ндс? или по нулям? Предполагается,что покупатель (розничный магазин) берет эти образцы на ответственное хранение (т.е. выставляет на витрине, а потом когда в образцах не будет нужды должен нам вернуть).


    Бонус - покупателю (за большие объемы закупок и продвижение нашего товара на рынке). Т.е. 7 единиц товара за деньги,а 8-й в подарок. Понятно,что проще дать скидки, но продали вот именно вот так.

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    41 выставка 41 склад с суммой и ндс?
    вы с одного склада на другой никогда ничего не перемещали?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    вы с одного склада на другой никогда ничего не перемещали?
    Нет. Он у нас один . Так все же как?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    без ндс и можно только с количеством
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    без ндс и можно только с количеством
    Но ведь в случае ,если они разобьют или сломают образцы,то должны будут возместить стоимость... поэтому наверно все же с суммой,а ндс не нужен... я права?

    и Д41 К41...мы ведь все же передаем образцы поккупателю-сторонней орг-ции,может нужен забалансовый счет или все же 41-41??

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но ведь в случае ,если они разобьют или сломают образцы,то должны будут возместить стоимость..
    Этого в условиях задачи не было. Какую сумму они будут возмещать?
    может нужен забалансовый счет или все же 41-41??
    Это ваша собственность, на 41 товар все равно продолжает числиться. Если вам нужен некий дополнительный учет "за балансом" - учитывайте как вам удобно.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Этого в условиях задачи не было. Какую сумму они будут возмещать?
    А вот не знаю... Менеджеры пытают меня на этот счет. В договоре ответхранения (на передачу этих образцов) значится,что образцы передаются по накладным, а вслучае порчи образцов, Хранитель должен нам возместить в соответсвии с этими накладными.
    Вот. Т.е. допустим образец приобретен нами за 1000р. - передать мы его должны тоже по 1000 рублей? И опять же этот НДС!!!! нужен или нет? Если не нужен то в накладной мы ставим что 1000р (с НДС) или 1000-18% (т.е. сумму за вычетом НДС). Голова кругом!

  10. #10
    Ну вот и ма-р-р-р-т!!! Аватар для Tax_ist
    Регистрация
    26.05.2010
    Адрес
    третий Рим
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А вот не знаю... Менеджеры пытают меня на этот счет. В договоре ответхранения (на передачу этих образцов) значится,что образцы передаются по накладным, а вслучае порчи образцов, Хранитель должен нам возместить в соответсвии с этими накладными.
    В период ответ хранения образцы числятся на вашем балансе на сч.41 без НДС.
    Следовательно и пердаете вы их на хранение по вашей учетной цене бз НДС. Считайте это складским перемещением.
    Если контрагент образцы потеряет, то оформите у себя реализацию, естественно увеличив при этом стоимость на 18 % НДС, выставляете контрагенту счет-фактуру и оформляете накладную на сумму стоимости образцов с НДС. Именно эту сумму он вам и должен будет заплатить.
    Последний раз редактировалось Tax_ist; 06.09.2010 в 16:53.
    Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность.
    (ФАС ДО от 26 марта 2003 года Дело N Ф03-А73/03-2/204)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)