Коллеги, помогите разобраться с проводками.
Ситуация следующая. Мы отгрузили товар покупателю (1 тыс. тонн). Покупатель оплатил нам весь заявленный объем (в конце 2009 года). Затем при приемке товара была выявлена недостача 105,5 тонн и покупатель выставил нам претензию на сумму недостачи (претензия датирована 2 кв. 2010). Сейчас с целью урегулирования претензии мы допоставляем недостающий объем (т.е. закупка будет, а вот реализации уже нет). Кроме того, может еще возникнуть проблема, что по факту может быть допоставлено например 105,8 тонн.
Как оформить данную ситуацию в бухучете.
Заранее спасибо

