Уважаемые Форумчане помогите разобраться:
Мы(фирма "А") заключили договор с фирмой "Б" на оказание услуг. Выставили счет на аванс. Этот счет оплатила фирма "В" и в назначении платежа указала что оплата за фирму "Б" по письму....
Получается я плат.пор. завожу с контрагентом "В"...но задолженность с фирмы "Б" не списывается.
Как мне увязать все воедино. Я знаю что в 1С8 есть такая функция Корректировка долга. Применима ли она в данной ситуации? Расскажите как данной функцией воспользоваться. Или если вы делаете по-другому, поделитесь опытом.
Заранее спасибо всем!



