Добрый день, коллеги! Помогите решить вопрос по предоставлению уточненной декларации по НДС. Я нашла ошибку в декларации за декабрь 2007 года, где была ошибочно завышена сумма полученных от покупателей авансов и соответственно была переплачена сумма НДС. Могу ли я эту ошибку учесть в декларации по НДС за 3 квартал 2010 года, уменьшив авансы полученные этого периода? Дело в том, что 2007 год у меня уже проверен налоговой и не хотелось бы в него залезать. Как вы считаете, применимо ли к моей ситуации положение абз.3 п.1 ст. 54 НК? Перечитала много ответов и комментариев, но все что-то касаются исправления расходной , а не доходной части.

Ответить с цитированием