1. Предоплата получена 30.06.
Можно ли счет-фактуру на аванс выписать 1.07 ( т.е. в течение 5 дней) и соответственно в Книгу продаж внести 1.07?
Или надо 30.06 внести в книгу продаж, допустим с буквой А?
Я про аванс забыла, если честно.....
2. Торгуем частным лицам за нал, выдаем чек.
В книгу продаж автоматом пишу счет-фактуру, т.к. на общей системе налогообложения. Так легче считать НДС.
Но можно исправить на показания ККМ, что в графе Покупатель писать? Частное лицо?
Как лучше, оставить счета-фактуры или все-таки показания ККМ.
Перекрестная проверка. Помогите, пожалуйста!



