Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками.
В июле получили добро от ФСС на финансирование аттестации рабочих мест в счет начисленных страховых взносов от НС. Сама аттестация была в июне. Сейчас нужно в бухучете провести это самое финансирование.
в июне (все закрыто отчеты сданы):
44 / 60 - 53 000
90,2 / 44 - 53 000
в июле:
76,5 / 86 - 40 000 по приказу ФСС
в сентябре
69.11 / 76,5 - 40 000 (отчет по использованию финансирования)
не пойму как закрыть 86 счет, получается что я должно сделать сторно 44 / 60 и поставить на 86 / 60 сумму 40 000


