×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    258

    Транспортные услуги после отгрузки

    Вопрос наверно глупым покажется, но я начинающий "бухгалтер" поэтому просветите пож-та.

    Ситуация такая. Когда мы закупаем товар у поставщика и затем получаем его посредством транспортной компании, мы расходы на услуги транспортной компании относим на себестоимость товара, т.е.на 41 счет (так в учетной политике прописано).

    Затем по договору с покупателем мы своими силами обеспечиваем доставку товара в другой город, для этого по договору привлекаем другую транспортную компанию. Естественно, что к моменту передачи товара перевозчику и оплаты его услуг отгрузочные документы уже оформлены и товар отражен Д41, т.е. на себестоимость не отразить. Куда мне отнести транспортные расходы? на 26? или сразу на 91?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Транспортные по доставке покупателю - это расходы на продажу.
    Сразу на 44 счет

  3. Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Услуги ТЭУ оказывает сторонняя организация.
    по УП - затраты на 41

    При перемещении товара между нашими складами - включаем в 41 счет? так? Требуем ТТН от перевозчика - "Экспедитор Товар к перевозке принял - Мы получили", так?

    При продаже Товара экспедируем его до крупного экспедитора для междугородней транспортировки (автотрейдинг, деловые и пр.) - это на 44 счет? Списываем в конце месяца все затраты в счет продаж. ТТН - "Экспедитор Товар к перевозке принял - Мы получили?" Ведь верно? В этом быть может сермяжная правда жизни?


    Благодарю!

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    При перемещении товара между нашими складами - включаем в 41 счет?
    Если товар уже принят на учет, то его стоимость не меняется, и доп.расходы по транспортировке тоже на 44 пойдут
    При продаже Товара экспедируем его до крупного экспедитора для междугородней транспортировки (автотрейдинг, деловые и пр.) - это на 44 счет? Списываем в конце месяца все затраты в счет продаж
    Да

  5. Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Спасибо!

    А если у меня документы за месяц сразу, т.е. и на товар и на затраты? Разносить разными документами в программе (1с77)?

    и про ттн-ки хотелось бы узнать

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    А если у меня документы за месяц сразу
    Что значит "сразу за месяц"?

  7. Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    акт и фактура - последним числом месяца - на все поездки сразу
    плюс реестр, и ттн.

  8. Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Январь, если не сложно, подскажите - у меня на 44 - транспортные расходы.
    Как их списывать - все за месяц или распределить пропорционально остатку товаров? спасибо!

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    ИМХО, сразу все за месяц нельзя, потому что эти расходы или должны быть включены в себестоимость или должны распределяться на остаток товара.
    Вам или "исправительные" проводки делать в конце месяца (41 - 60 на сумму транспортных + 90 - 41 по тому, что уже продали) или учетную политику поменять

  10. Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Сейчас ее не поменяешь.
    будет исправительные делать. спасибо Вам!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)