ВУЗ с 14 мая перешел из Федерального агентства по образованию в МинОбразования. Изменились КБК.
Бухгалтерия потребовала, чтобы по новым КБК на 14/05 было сальдо, перешедшее со старых КБК, но никаких бухсправок при этом не делает.
Отчетность сдается за год в целом.
Есть сомнения в правильности требования бухгалтером
наличия сальдо по новым КБК.
Если должно быть сальдо, то должно быть некое "закрытие счетов" (по КБК) на 13/05?
Как правильно произвести эту процедуру?
Пожалуйста, поделитесь опытом и знаниями.

Ответить с цитированием