Подскажите, пожалуйста, в результате сверки с таможней выявлены ТП (ндс тамож. и там. пошлина) не отраженные у меня в учете (была ГТД с недостачей и излишками). Товар ввезен в январе и реализован в том же периоде. Получается что я занизила себестоимость товара.
Как мне правильно откорректировать. Подавать уточненки по НДС и прибыли?
И на какой счет отнести таможенную пошлину выявленную.

