У нас генеральный директор, он же по совместительству генеральный директор поехал заграницу в долгосрочную служебную командировку. у меня вопрос:
1. можем ли мы ему билеты, оплаченные по безналу, принять в расходы?
2. надо ли начислять суточные ему? если да, то как - например 50 евро за 1 день и 500 руб. за последний день, т.к. это день возвращения в Москву?





