Пришло письмо от налоговой с требованием предоставить пояснения по поводу расхождения декларации по НДС и ф. 2.
Оказалось, что в ф.2 занижена сумма по строке 010 ( выручка) ( удалили случайно одну накладную из программы, а счет-фактура остался, книга продаж верна, НДС, а ф.2 поехала)
Как отписаться налоговой, что декларация о НДС верна а ошибка в отчете о прибылях и убытках? Чем это мне грозит? Налоги уплачены полностью и в срок.

Ответить с цитированием
