Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, сложилась такая ситуация. Наши покупатели планируют свой бюджет и если деньги не израсходованны то повторно их уже не выделяют. В связи с этим они (покупатели) попросили нас формально сдать объект (выписали с/ф, акт выполненных работ) Опаздываем не по своей вине (другая организация не успела сделать ремонт). На самом деле завершаем работы в сентябре. Суть вопроса: на 20 счет материалы я списываю июлем, а вот на 90 без работы я могу их списать или все проводить сентябрем, при том что деньги уже получены. Благо хоть вся эта проблема в одном квартале. Работаем по начислению.
Заранее спасибо.![]()

