Я торговая организация. В течение квартал я собираю все свои расходы относящиеся на себестоимость на счете 44. В конце квартала я их списываю на 90.7 "Расходы на продажу". Правильно ли делаю. Везде пишется, что нужно списывать на 90.3 "Себестоимость". Так хоть видно на сколько у меня фактическая себестоимость списана, на сколько расходов отнесены на себестоимость.



