×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057

    ОС через подотчет

    Подотчетник покупает ноутбук. Получает накладную, квиток к ПКО, чек.
    Покупает в марте, отчет в апреле. У предыдущего буха ноут введен в эксплуатацию в марте. Но ведь до получения отчета это сделать нельзя, ведь накладная, чек и пр. прикладывается к авансовому отчету.
    Или тут получается вроде как организация купила, а подотчетник всего лишь отчитался за оплату (т.е. приход делать мартом как и ввод в эксплуатацию). Не могу понять когда правильно ввести в эксплуатацию.
    Поделиться с друзьями
    Улыбка украшает любого человека

  2. #2
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Не могу понять когда правильно ввести в эксплуатацию.
    по факту начала эксплуатации. по накладной оприходовать на склад в марте, ввести в эксл

  3. #3
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    по факту начала эксплуатации. по накладной оприходовать на склад в марте, ввести в эксл
    Меня смущает, то что накладная была передана вместе отчетом, т.е. до тех пор пока у меня нет накладной я не знаю купили что-то или нет. Как я могу ввести в эксплуатацию то, о чем не знаю
    Конечно я могу сделать оприходование задним числом. А если мне документы принесут в декабре на ОС купленное в январе, как быть?
    Улыбка украшает любого человека

  4. #4
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    до тех пор пока у меня
    на складе не появилось ТМЦ, его н ет и не зависит от наличия документов (накл и прочегоЩ.
    А если мне документы принесут в декабре на ОС купленное в январе, как быть?
    складской учет вести

  5. #5
    Елена Вер Елена Вер вне форума
    Клерк Аватар для Елена Вер
    Регистрация
    02.08.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Покупает в марте, отчет в апреле. ...введен в эксплуатацию в марте.
    Попробуйте отчет апрельский переделать на мартовский.

  6. #6
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Меня смущает, то что накладная была передана вместе отчетом,
    а могла быть передана и в марте,вместе с ОС
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #7
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    на складе не появилось ТМЦ, его н ет и не зависит от наличия документов (накл и прочегоЩ. складской учет вести
    Ну а если появился документ без ТМЦ, что тогда? Если бы да кабы...

    Цитата Сообщение от Елена Вер Посмотреть сообщение
    Попробуйте отчет апрельский переделать на мартовский.
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    а могла быть передана и в марте,вместе с ОС
    Да все понятно, что и переделать можно и передана могла быть. Только мне не ясно по факту как в такой ситуации действовать. А по факту - директор купил ноутбук, естественно стал сразу им пользоваться, отчет и документы принес только в апреле. Т.е. по факту ОС используется с марта, а документы поступили в апреле, хоть плач. Сейчас я все могу исправить-переделать задним числом, а если бы такой возможности не было? Директор вообще все что угодно может купить, а сказать об этом спустя пару месяцев, когда доки принесет (было не раз).
    Улыбка украшает любого человека

  8. #8
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Директор вообще все что угодно может купить,
    и продать,на то он и директор,а мы на то и бухи,чтобы всё разрулить
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  9. #9
    BorisG BorisG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Ну а если появился документ без ТМЦ, что тогда? Если бы да кабы...
    Учите матчасть, не фантазируйте и не возмущайтесь.
    Если есть ТМЦ без документов - неотфактурованная поставка.
    Есть документы без ТМЦ - товары в пути.
    Нет тут совершенно никаких проблем в учете.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Только мне не ясно по факту как в такой ситуации действовать.
    Нет тут проблемы. Приходовать в марте. Корректировать приход по документам в апреле.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Т.е. по факту ОС используется с марта, а документы поступили в апреле, хоть плач
    Оснований для того, чтобы лить слезы, тут нет совершенно.

  10. #10
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    и продать,на то он и директор,а мы на то и бухи,чтобы всё разрулить
    Ага

    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Учите матчасть, не фантазируйте и не возмущайтесь.
    Если есть ТМЦ без документов - неотфактурованная поставка.
    Есть документы без ТМЦ - товары в пути.
    Нет тут совершенно никаких проблем в учете.
    У меня не товары или материалы, у меня ОС. И мне надо понять когда его вводить в эксплуатацию. Либо в месяце, когда выписана накладная и оно получено директором. Либо в месяце когда получен отчет.


    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Нет тут проблемы. Приходовать в марте. Корректировать приход по документам в апреле.
    Корректировать как конкретно?
    Улыбка украшает любого человека

  11. #11
    Елена Вер Елена Вер вне форума
    Клерк Аватар для Елена Вер
    Регистрация
    02.08.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Директор вообще все что угодно может купить, а сказать об этом спустя пару месяцев, когда доки принесет (было не раз).
    Разговаривайте чаще с директором. Напоминайте. Спрашивайте. Вымогайте. Такая уж у нас работа

  12. #12
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Елена Вер Посмотреть сообщение
    Разговаривайте чаще с директором. Напоминайте. Спрашивайте. Вымогайте. Такая уж у нас работа
    Из последнего - постоянно спрашиваю есть ли у него документы на материалы, клятвенно заверяет что нет. На днях передает мне папку с документами, в ней три накладные датированные серединой августа. Когда говорю, что оплачиваю материалы, искренне удивляется почему я их до сих пор не оплатила.
    Улыбка украшает любого человека

  13. #13
    BorisG BorisG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    У меня не товары или материалы, у меня ОС.
    Ни о чем. Еще раз, читаете ПБУ 5/01 и применяете в отношени и ОС по аналогии. Тут совершенно нет никаких проблем.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    И мне надо понять когда его вводить в эксплуатацию. Либо в месяце, когда выписана накладная и оно получено директором. Либо в месяце когда получен отчет.
    Чтобы не задаваться этим вопросом, надо зарубить себе на носу банальнейшую в бухучете вешь, отраженную в законе о бухучете. Это хронологическая последовательность хозяйственных операций.
    Т.е. если есть документально подтвержденые основания считать, что ОС реально получено в марте (накладная склада, акт ОС-1 и т.п.), и эксплуатируется с марта, то не вижу оснований не приходовать его в марте.
    Если нет таких оснований, приходуйте в апреле.
    Если ОС уже оприходовано в марте, нет никакой необходимости что-то переделывать.
    Еще раз, нет тут никакой проблемы.

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Корректировать как конкретно?
    Еще раз, читайте ПБУ 5/01.
    Но это касается лишь случая, когда Вам на момент приходования ТМЦ цена неизвестна, и она ставится на основе рыночной или цены последнего прихода.
    Если цена известна, то ничего корректировать не надо.

  14. #14
    buh_ff buh_ff вне форума
    Клерк Аватар для buh_ff
    Регистрация
    30.08.2010
    Сообщений
    16
    приходуем по накладной, а оплату проводим по ав. отчету в апреле, проблемы то и в самом дело нет))

    он же не держал ноут у себя, пока не отчитался по отчету, а следовательно, если передал ОС, должен был передать и документы, которые ему отдал поставщик, в идеале)))

  15. #15
    buh_ff buh_ff вне форума
    Клерк Аватар для buh_ff
    Регистрация
    30.08.2010
    Сообщений
    16
    Простите, не всё дочитала

    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    А по факту - директор купил ноутбук, естественно стал сразу им пользоваться, отчет и документы принес только в апреле. Т.е. по факту ОС используется с марта, а документы поступили в апреле, хоть плач. Сейчас я все могу исправить-переделать задним числом
    так зачем переделывать, если предыдущий бух всё правильно сделал?

  16. #16
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Чтобы не задаваться этим вопросом, надо зарубить себе на носу банальнейшую в бухучете вешь, отраженную в законе о бухучете. Это хронологическая последовательность хозяйственных операций.
    Т.е. если есть документально подтвержденые основания считать, что ОС реально получено в марте (накладная склада, акт ОС-1 и т.п.), и эксплуатируется с марта, то не вижу оснований не приходовать его в марте.
    Если нет таких оснований, приходуйте в апреле.
    Если ОС уже оприходовано в марте, нет никакой необходимости что-то переделывать.
    Еще раз, нет тут никакой проблемы.
    Все понятно))))

    Цитата Сообщение от buh_ff Посмотреть сообщение
    приходуем по накладной, а оплату проводим по ав. отчету в апреле, проблемы то и в самом дело нет)))
    Цитата Сообщение от buh_ff Посмотреть сообщение
    так зачем переделывать, если предыдущий бух всё правильно сделал?
    Просто хотела понять что это действительно правильно.
    Улыбка украшает любого человека

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)