Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста!
В 2004-2005 гг. фирме оказывались услуги по сторительству и установке базовых станций, нам выставили счета-фактуры, НДС по которым (согласно условиям в те года) можно было взять только после оплаты услуг и по вводу в эксплуатацию основного средства. НДС по этим объектам до сих пор на 19 счете. В 2010 году мы получили разрешения на ввод в экуплуатацию ОС, могу ли я сейчас весь НДС, скопившийся у меня до 2005 года на 19 счете, взять к вычету? Если да, то по каким документам и как следует оформить эти записи в книге покупок. Заранее спасибо!

