×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78

    Не принят НДС к вычету в приходе

    Подскажите , пжл.
    Поступила с/ф с НДС (в прошлом квартале).
    При внесении прихода в базу менеджер поставил галочку без НДС (оплачена с/ф за нал).
    Получается, что НДС я к вычету не приняла. Обнаружила это только сейчас. Сумма НДС всего 209 руб. Стоит ли мне править декларацию по НДС за прошлый квартал или оставить все как есть?
    Не могу до конца выстроить цепочку последствий в голове.
    Как на это отреагирует налоговая при проверке, заставит ли переделывать или им все равно, т.к. мы себе хуже сделали .
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    заявите вычет текущим периодом.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    а как это правильно сделать ? у меня же эта фактура уже зарегистрирована в книге покупок, только без ндс. регистрировать ее снова? ПЖЛ, напишите порядок действий , я еще такого не делала

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > меня же эта фактура уже зарегистрирована в книге покупок,

    Править книгу покупок.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    Вопрос , а можно оставить как есть? Какие последствия? Или обязана принять к вычету?

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    можно оставить.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  7. #7
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    спасибо, а то уж больно не хочется из-за 209 рублей развозить волокиту

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    а у Вас расходы разве не завышенны на 209 руб. ?
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  9. #9
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    получается , что я увеличила с/с товара на эти 209 руб.
    вот я про то и говорю, что не могу выстроить в голове цепочку, где потом эти 209 руб. вылезут. и про проверке меня за них накажут (((

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > где потом эти 209 руб. вылезут.
    Вылезли уже. В себестоимости проданного (ну если конечно вы это продали) в декларации по налогу на прибыль.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    так что, по поводу НДС решайте сами, а вот прибыль Вам надо уточнять!
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  12. #12
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    Сейчас посмотрела, товар еще на складе.
    Пжл, опытные бухи, объясните мне мои действия в дальнейшем по порядку, что бы вы сделали в этой ситуации.
    Не могу сообразить. Вы же знаете , как на лекциях преподают ... потом приходится до всего доходить самому (((

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    сторнируете из себестоимости товара 209 руб и их на счет 68.
    то есть проводка: 68.НДС_41.сс товара
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  14. #14
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    К.S,Ты чушь не предлагай.

    nata3355
    Обратные проводки (сторно) по приходу и заведение сего товара как положено.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    ну если можно все одной проводкой...
    Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.

  16. #16
    клерк.ру
    Регистрация
    21.08.2009
    Сообщений
    78
    т.е. я делаю ручной операцией проводку
    Д 41,1 К 60,1 на -1375 руб (в примечании ссылка на № и дату документа неверно оформленного прихода )

    а потом тоже ручной операцией приход с выделенным НДС? Или просто снова вбиваю приход ? Не могу понять как правильно сделать, чтобы это отразилось в книге покупок

  17. #17
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Документ "Сторно" в 1С есть.
    И приход надо завести документом.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)