Подскажите , пжл.
Поступила с/ф с НДС (в прошлом квартале).
При внесении прихода в базу менеджер поставил галочку без НДС (оплачена с/ф за нал).
Получается, что НДС я к вычету не приняла. Обнаружила это только сейчас. Сумма НДС всего 209 руб. Стоит ли мне править декларацию по НДС за прошлый квартал или оставить все как есть?
Не могу до конца выстроить цепочку последствий в голове.
Как на это отреагирует налоговая при проверке, заставит ли переделывать или им все равно, т.к. мы себе хуже сделали .





ну если можно все одной проводкой...