У нас подписан договор с Казахстаном на поставку программного обеспечения. К примеру на сумму 500 000 руб. НО они удерживают свой КПН (20%) и мы получаем на 100 000 руб. меньше.

Я правильно понимаю, что мне следует руководствоваться НК РФ Статья 311. Устранение двойного налогообложения?

Как я должна предоставть документ, подтверждающей уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации? Они мне прислали письмо на бланке организации с печатью, которым удостоверяют, что произвели платеж КПН в размере таком то. А так же письмо в котром сообщают, что если мне нужна справка об удержании налога из их налоговой, я должна заполнить заявление...

Кто-нибудь сталкивался с этим? Мне в налоговую нести документ, подтверждающей уплату налога за пределами РФ, как приложение к налоговой декларации по налогу на прибыль? Достаточно ли будет их письма с печатью или делать запрос на справку?

И как мне в 1С отразить этот уплаченный в Казахстане налог, чтобы не было разницы в расчетах?

буду вам крайне признательна за комментарии...