Люди, кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите советом. Ситуация такая: компания оказывает услуги ТЭО, заказчик и перевозчик - нерезиденты.
20.04.10 - Дт52 Кт76,55 - 4000 дол (к.=30, 120000 р.) получены ДС на оплату услуг перевозчика
30.04.10 - Дт76,55 Кт60,11 - 4000 дол (к.=31, 124000 р.) списаны расходы на перевозчика
Счет 76,55 не переоцениваем, т.к. ДС на нем нам не принадлежат. Валюта закрывается, но получается перерасход ДС в рублях (120000-124000=4000 р.). Как с этим бороться?


