С экспортом сталкиваюсь первый раз, прошу помочь.
В 3 квартале был экспорт на Украину, реализации по России не было.
Документы для подтверждения 0 ставки НДС собраны. Начинаю заполнять декларацию и программку по возмещению НДС. Есть вопросы.
Были транспортные услуги с НДС по перевозке экспортного товара до ж/д станции. Если в учетной политике пропишу, что ОХР и расходы на продажу, которые можно отнести непосредственно к экспорту относятся к экспорту в полном объеме, то:
1. Этот транспортный НДС в какой раздел декларации отнести? В 5 раздел?
2. В программе «Возмещение НДС. Налогоплательщик 3.0» транспортные услуги и этот НДС относим в раздел «Сведения о договорах с иными лицами»?
Еще по программе вопрос:
3. Раздел «Сведения о поставщиках». Если только часть закупленного товара отправилась на экспорт, то в графах «стоимость оприх.ТМЦ по накл. (сф)» , «в т.ч НДС» указывать сумму, приходящуюся на товар, который отгрузили только на экспорт? Т.е. не всю накладную туда впечатывать?

Ответить с цитированием