... они были неправильно офрмлены... "нашлись" правильные, был написан протокол разногласий и предоставлены правильные с-фактуры. Сегодня была на разногласиях в Инспекции. Так вот они говорят, что раз правильные с-фактуры были предоставлены только в октябре 2004 г (они за 2002 год) то и предъявить мы НДС к вычету можем только в октябре.
Подскажите, так ли это... в разногласиях мы написали, что ошибочно предоставали неправильные с-фактуры, что правильные просто лежали в другом месте.
Неужели придется сначала платить всю сумму, пенни с нее и штраф, а потом выставлять к возмещению текущем кварталом?


.

