Добрый день, коллеги!
Вопрос: произвели экспорт в Казахстан в мае 2010. документы были собраны в июне, но в декларации по НДС за 2 квартал эта реализация не была учтена (ни в каком из разделов). Можно ли сдать уточненку за 2 квартал с указанием того, что обоснованность применения нулевой ставки по экспорту документально подтверждена и сразу отвезти документы в ИНФС? или же это возможно только в 3-м квартале
Спасибо заранее за ответ!

Ответить с цитированием