×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Списание товаров, готовой продукции

    Здравствуйте, ООО (УСНО) прекращает свою деятельность, сейчас закрываем "хвосты" и обнаружилось:
    на 41 сч. висят товары, которые у нас ушли как материалы-
    Какой проводкой мне их перевести в материалы, чтобы списать

    на 40 сч. тоже продукция, которой уже нет - как списать?
    Подскажите, очень надо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    забыла уточнить у нас 6%

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Какой проводкой мне их перевести в материалы
    10 - 41
    на 40 сч. тоже продукция
    Продукция на 43 должна быть. Если у вас что-то на 40 зависло, то это или доход или расход

  4. #4
    Аноним
    Гость
    на 40 и висит, не знаю куда деть?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    не знаю куда деть?
    Исправлять ошибку исходя из правил ведения 40 счета

    "Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и дебету счета 90 "Продажи". Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" в дебет счета 90 "Продажи" дополнительной записью.
    Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет."

    Если с прошлого года висит, то через 91

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)