×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31

    Помогите исправить ошибку!

    Согласно уч.политике трансп. расходы до нашего склада включается в себе-ть товара проводкой Д 41 К 60.
    Ситуация такая!
    25.05 товар оприходован, 01.06 сделана отгрузка себестоимость товара списалась без суммы трансп. расходов, и после отгрузки 04.06 ошибочно были оприходованы трансп.расходы по этом товару проводкой Д 41 К 60, например, в сумме 1 000 р. и сумму НДС приняла к возмещению Д 19 К 60 152 р., и получилось , что сумма оприх-х тран. расходов 848 р. зависла на конец 2 квартала по по Д 41 счета. И естественно отразилась в балансе по стр. 214 как товары для перепродажи.
    Как исправить эту ошибку 3 кварталом, не правя 2 квартал с учетом того, что НДС 152 р. был принят в 2 квартале!
    Поучите новичка исправлять косяки бухгалтерские по проводкам, пожалуйста!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Текущей датой досписать несписанную себестоимость товара
    90 - 41 (бух.справку приложите)

  3. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    т.е. можно 22.09.10 сделать проводку и эта сумма войдет в налогооблогаемую базу по прибыли за 3 квартал?!

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    По БУ проводку пошлым кварталом сделать нельзя, значит 22.09.10
    (ну или 01.07.10 )
    Налог на прибыль за полугодие у вас не занижен, а наоборот, поэтому уточненку сдавать не надо, а просто расходы

  5. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    но получается отгрузка была по числам сделана раньше, чем начисление трансп.расходов! Мне кажется то что вы предлогаете не корректно!

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    mi lena, а вы что хотите? Править 2 квартал? Нельзя

  7. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    корректно - не делать ошибок
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. Клерк
    Регистрация
    23.06.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Текущей датой досписать несписанную себестоимость товара
    90 - 41 (бух.справку приложите)
    А мне можно пояснить почему используется сч.90? Это же продажи. Мне почему то казалось, что на 44 надо списать. Если не права, то какой субсчет у 90?

  9. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    почему используется сч.90? Это же продажи
    а счет 90 как называется, помните?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    А мне можно пояснить почему используется сч.90? Это же продажи. Мне почему то казалось, что на 44 надо списать
    41 на 44? У mi lena транспортные включаютя в стоимость товара. Себестоимость товара списывается при продаже 90.2 - 41

  11. Клерк
    Регистрация
    23.06.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а счет 90 как называется, помните?
    Я про это и говорю, что сч.90 - Продажи.
    Возможно расходы правильнее было бы списывать через затраты - 44?

  12. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    корректно - не делать ошибок
    Я бы на вас посмотрела!!! Вы прям такой генильный бух, что не делаете ошибок?!!! Тогда посоветуйте толковый выход.

  13. Клерк
    Регистрация
    23.06.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    41 на 44? У mi lena транспортные включаютя в стоимость товара. Себестоимость товара списывается при продаже 90.2 - 41
    Может у меня просто другая ситуация - у нас транспортные расходы идут в инвойсе отдельной строкой. Поэтому я их приходую на 41 и списываю в конце месяца пропорционально проданному товару. Считаете, не верный подход?

  14. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я их делаю, а выход Вам предложили
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Фенек, нет, не верный
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Фенек, порядок списания трансопрных устанавливается в учетной политике. Или включать в себестоимость товара (на 41) или на 44 и списывать пропорционально проданному.

  17. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    А еслии просто 01.07 сделать проводку Дт 44 Кт41 на эту сумму? и списать эти расходы и уменьшить прибыль в 3 кв?
    Как такой вариант?

  18. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    гораздо более некорректно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  19. Клерк
    Регистрация
    23.06.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Фенек, нет, не верный
    Я исходила вот из этого:
    В организациях, осуществляющих торговую деятельность, на счете 44 «Расходы на продажу» могут быть отражены, в частности, следующие расходы (издержки обращения): на перевозку товаров... В конце месяца же 44 счет все равно закрывается на 90.
    Но может быть и логичнее себестоимость сразу на 90.2. Надо подумать. А вот как быть с подобными расходами не за прошлый квартал а скажем за 2008 год? списать на 91.2?

  20. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Январь, а как вы думаете про списание на 44?

  21. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    как вы думаете про списание на 44?
    Считаю, что это:
    а) не соответствует вашей учетной политике
    б) у вас сумма уже висит на 41 со второго квартала, так ведь?

  22. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Считаю, что это:
    а) не соответствует вашей учетной политике
    б) у вас сумма уже висит на 41 со второго квартала, так ведь?
    Да висит Сальдо по Дт 41 на сумму этих ТР

  23. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    mi lena, проводка 44 - 41 некорректа в данном случае и не отражает сути производимых действий
    Вы должны были списать 90 - 41, например, 15000, а списали только 14000. Для исправления ошибки вполне логично досписать 1000 проводкой 90 - 41

  24. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    mi lena, проводка 44 - 41 некорректа в данном случае и не отражает сути производимых действий
    Вы должны были списать 90 - 41, например, 15000, а списали только 14000. Для исправления ошибки вполне логично досписать 1000 проводкой 90 - 41
    Спасибо, я поняла!!!

  25. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Можно еще вопрос! А если б товар был оприходован и отгружен в 1 квартале, ТР наслены ошибочно во 2. Как в том случае поступить?

  26. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    А если б товар был оприходован и отгружен в 1 квартале, ТР наслены ошибочно во 2
    Начислены ТР как? 41 - 60 и на 41 висеть остались?
    Все равно досписать в периоде выявления ошибки

    ПБУ 22/2010
    4. Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.
    5. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

  27. Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Начислены ТР как? 41 - 60 и на 41 висеть остались?
    Все равно досписать в периоде выявления ошибки

    ПБУ 22/2010
    4. Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.
    5. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.
    29 марта 41 60 - товар поступил
    30 марта 90 41 - отгружен товар

    15 апреля 41 60 начислены ТР в себ-ть проданного товара.
    Сальдо по Д сч 41 сумма ТР

    01 июля 90 41 списаны ТР
    Так!!!
    Новое ПБУ будем применять только начиная с сдачи годовой отчетности 2010.

  28. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Новое ПБУ будем применять только начиная с сдачи годовой отчетности 2010.
    Правило "исправлять текущим периодом" и до 2010 было

  29. Клерк
    Регистрация
    23.06.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Правило "исправлять текущим периодом" и до 2010 было
    Т.е. сейчас мы исправляем через 90, если этого года? А если прошлого, то через 91.2? А со следующего года через 84?

  30. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А со следующего года через 84?
    вообще никогда 84 не трогайте
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)