×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    9

    Помогите в 8 исправить ошибку

    Во втором квартале, по входящий сч/ф оприходованы услуги по заниженной стоимости (механическая ошибка бух. не добила ноль) и соответственно занижен НДС. Как теперь все исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    В текущем периоде - добить "нуль"

    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Во втором квартале, по входящий сч/ф оприходованы услуги по заниженной стоимости (механическая ошибка бух. не добила ноль) и соответственно занижен НДС. Как теперь все исправить?
    Если документ поступления услуг заполнен Вами верно а ошибка только в сч.-ф. полученном, то это можно сделать документом "Отражение НДС к вычету".

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    9
    Сч/ф входящий правильный, а вот отражение в программе не верное программа 1С 8 "Бухгалтерия предприятия, редакция 1,6". Не могу понять какова последовательность действий, и операций в программе 8 должна быть, чтобы отстарнировать все проводки прошлого периода, записать правильные суммы и отразить это все в доп листе II кв.
    Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией????
    Последний раз редактировалось Dyska; 24.09.2010 в 02:39.

  5. #5
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    смысл сторнировать? довведите документ на разницу.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Не могу понять какова последовательность действий, и операций в программе 8 должна быть, чтобы отстарнировать все проводки прошлого периода, записать правильные суммы и отразить это все в доп листе II кв.
    Не нужно ничего сторнировать, воспользуйтесь документом "отражение НДС к вычету" на разницу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)