×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Dyska Dyska вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    9

    Помогите в 8 исправить ошибку

    Во втором квартале, по входящий сч/ф оприходованы услуги по заниженной стоимости (механическая ошибка бух. не добила ноль) и соответственно занижен НДС. Как теперь все исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    TRIAN TRIAN вне форума
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    В текущем периоде - добить "нуль"

    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

  3. #3
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Во втором квартале, по входящий сч/ф оприходованы услуги по заниженной стоимости (механическая ошибка бух. не добила ноль) и соответственно занижен НДС. Как теперь все исправить?
    Если документ поступления услуг заполнен Вами верно а ошибка только в сч.-ф. полученном, то это можно сделать документом "Отражение НДС к вычету".

  4. #4
    Dyska Dyska вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    9
    Сч/ф входящий правильный, а вот отражение в программе не верное программа 1С 8 "Бухгалтерия предприятия, редакция 1,6". Не могу понять какова последовательность действий, и операций в программе 8 должна быть, чтобы отстарнировать все проводки прошлого периода, записать правильные суммы и отразить это все в доп листе II кв.
    Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией????
    Последний раз редактировалось Dyska; 24.09.2010 в 02:39.

  5. #5
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    смысл сторнировать? довведите документ на разницу.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Не могу понять какова последовательность действий, и операций в программе 8 должна быть, чтобы отстарнировать все проводки прошлого периода, записать правильные суммы и отразить это все в доп листе II кв.
    Не нужно ничего сторнировать, воспользуйтесь документом "отражение НДС к вычету" на разницу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)