Такой вопрос.
Работаю в 1с8 УПП 1.2. Для отражения в учете выдачи трудовых сотрудникам делаю реализацию товаров и услуг с проводками:
Дебет 73.3 Кредит 91.1
Дебет 91.01 Кредит 68.02
Дебет 91.01 Кредит 10.06
Затем в отражении з.пл. в регл. учете проводится
Дебет 70 Кредит 73.03
Во первых в реализации приходится указывать сотрудника как контрагента, что уже криво, да и сумма кидается на 73.03 красным. Счет активный. Для погашения этой суммы бухгалтер делает Операцию
Дебет 73.03 (по сотруднику )Кредит 73.03 (с пустым субконто)
В результате чего сумма с 73 счета списыватся, но в обороте проходит удвоеная.......
Поделитесь опытом ПОЖАЛУЙСТА, какими документами правильно и корректно оформить эту операцию, потому что так это выглядит оооочень некрасиво.....

