×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    311

    недостача, выявленная у комиссионера

    Подскажите, пожалуйста, все ли я правильно понимаю.

    При инвентаризации комиссионером товаров которые мы передали на реализацию была выявлена недостача.

    На сумму недостачи я делаю проводку Д94-К45.- списана стоимость отсутствующего товара


    Далее сумму недостачи договорились поделить 70% за счет комиссионера.
    Проводка
    Д 76-К94 - стоимость недостачи отнесена на расчеты с комиссионером
    Д51-К76 - поступили деньги от комиссионера 70%
    Д 76 - К 91.1 отражен внереализационный доход 70% от суммы недостачи, которую нам возмещает комиссионер

    А вот куда девать 30% которые мы решили возместить за свой счет???
    Я их могу списать на внереализационные расходы?
    Д 91.2-К76
    Или за счет прибыли?
    Д 99.1-К 76

    Спасибо огромное
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    91.2 - 76, но налог на прибыль не уменьшает

  3. Клерк
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    311
    Тогда лучше я на 99 спишу мне так удобнее, чтобы не путаться.
    Хотя, соглашусь что 91.2 более правильно.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    "Удобнее" - это, разумеется, весовый аргумент для нарушения методологии учета...

  5. Клерк
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    311
    Наверно Вы правы, не стоит нарушать осознанно ради удобства.

    А каким документом в 1С 7.7 делается списание товара и его стоимости на сч. 94? Есть специальный или только бух. справкой???

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    Бух.справкой

  7. Клерк
    Регистрация
    28.06.2010
    Сообщений
    311
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)