Добрый день. У меня возникла такая ситуация: нет возможности заявить входной НДС к возврату при экспорте, т.к счета-фактуры датированы и оприходованы 4 кв.2009г. Могу ли я отнести этот НДС на расходы. И если да, то какие докуметы нужно составить?
Добрый день. У меня возникла такая ситуация: нет возможности заявить входной НДС к возврату при экспорте, т.к счета-фактуры датированы и оприходованы 4 кв.2009г. Могу ли я отнести этот НДС на расходы. И если да, то какие докуметы нужно составить?
почему не можете предъявить доки 2009г?
в расходы нельзя
налоговая аргументирует тем, что если ГТД заявляются предположим 1,2 квартала, то НДС входной можно заявить к вычету только относящийся к этому периоду
а 5 раздел декларации по их мнению для каких целей?
они считают, что если нет показателей в графе "налоговая база", значит не должно быть показателей и в графе "налоговые вычеты", конечно вопрос спорный, но...
светлячокО, вы их мнение говорите именно по экспорту?
да, именно по экспорту. Я с экспортом работаю давно, но с такой ситуацией столкнулась в первые
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)