×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    10

    отнесение входного НДС на расходы при экспорте

    Добрый день. У меня возникла такая ситуация: нет возможности заявить входной НДС к возврату при экспорте, т.к счета-фактуры датированы и оприходованы 4 кв.2009г. Могу ли я отнести этот НДС на расходы. И если да, то какие докуметы нужно составить?
    Поделиться с друзьями

  2. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    почему не можете предъявить доки 2009г?
    в расходы нельзя

  3. Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    10
    налоговая аргументирует тем, что если ГТД заявляются предположим 1,2 квартала, то НДС входной можно заявить к вычету только относящийся к этому периоду

  4. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    а 5 раздел декларации по их мнению для каких целей?

  5. Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    10
    они считают, что если нет показателей в графе "налоговая база", значит не должно быть показателей и в графе "налоговые вычеты", конечно вопрос спорный, но...

  6. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    светлячокО, вы их мнение говорите именно по экспорту?

  7. Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    10
    да, именно по экспорту. Я с экспортом работаю давно, но с такой ситуацией столкнулась в первые

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)