×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    10.11.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    150

    Незавершенное строительство. Ошибка сроком 1 год.

    Подскажите пожалуйста.Новый бухгалтер.Такая ситуация: начали строительство ангара с привлечением подрядчика.Сами закупили мат-лы для строит-ва, бухгалтер учла их на сч.08 нез стр-во и в том же отчетном периоде списала НДС.Вопросы
    1. Правильно ли был списан НДС, или надо было только после регистрации ОС списать?
    2. Незаверш. стр-во остается таковым уже в течении 1 года (сумма без изменения перетекает в след. отчетность) перевести в ОС нет документов, т.к дир. накосячил и расплатился налом без всяких документов на тот момент, документы будут только "сегодняшней" датой, чем нам это грозит? как выкрутиться из этой ситуации.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Начальника Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста.Новый бухгалтер.Такая ситуация: начали строительство ангара с привлечением подрядчика.Сами закупили мат-лы для строит-ва, бухгалтер учла их на сч.08 нез стр-во и в том же отчетном периоде списала НДС.Вопросы
    1. Правильно ли был списан НДС, или надо было только после регистрации ОС списать?
    2. Незаверш. стр-во остается таковым уже в течении 1 года (сумма без изменения перетекает в след. отчетность) перевести в ОС нет документов, т.к дир. накосячил и расплатился налом без всяких документов на тот момент, документы будут только "сегодняшней" датой, чем нам это грозит? как выкрутиться из этой ситуации.
    1. материалы следовало принять на учет как материалы, т.е. на сч.10 и только потом по актам, требованиям или накладным списать на сч.08.
    А сразу на 08 счет - это ошибка.
    С уважением, Ярослав

  3. Клерк
    Регистрация
    01.03.2005
    Адрес
    Славный город Петра
    Сообщений
    416
    что за материалы, перечислите

  4. Клерк
    Регистрация
    10.11.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    1. материалы следовало принять на учет как материалы, т.е. на сч.10 и только потом по актам, требованиям или накладным списать на сч.08.
    А сразу на 08 счет - это ошибка.
    Извиняюсь, неточно написала,мат-лы и были приняты на сч. 10/, а потом отправлены на сч 08,так правомерно ли был взят в зачет НДС?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)