×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк Аватар для джанетта
    Регистрация
    10.08.2010
    Сообщений
    39

    Как провести железнодорожные тарифы

    Добрый день! Нам организация выставила железнодорожные тарифы на сумму 100 000,00, а мы в свою очередь должны их перевыставить другой организации на сумму 50 000,00. У нас получается разница. Что мне делать с этой разницей??
    В бух. учете я оприходовала их Д91,2 - К 76,5 - Это правельно???
    Только вот думаю принимаемые они или нет. Подскажите пожалуйста????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    выставила железнодорожные тарифы на сумму 100 000,00,
    а почему только 50, вы им товар продаете не полностью?

  3. #3
    Клерк Аватар для джанетта
    Регистрация
    10.08.2010
    Сообщений
    39
    Да товар мы им продаем не полностью. Выставила на 100 000,00.

  4. #4
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от джанетта Посмотреть сообщение
    Это правельно???????
    нет, это не "правельно". правильно - "правильно".
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  5. #5
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    В бух. учете я оприходовала их Д91,2 - К 76,5 - Это правельно???
    А почему не так:
    Дт 76 (контрагент) Кт 76.5 - 50 000 руб.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    присоединюсь к теме
    ситуация такая, что покупатель по договору с нами оплачивает только расходы по ЖД квитанции, а они на 50 000, а погрузку, крепеж и т.п. расходы мы оплачиваем из своего кормана (ну уж так получилось)
    поэтому и возникает разница.... так вот в учете данные расходы входящие учли как Д91.2 К76.5 на 100 000, а перевыставили Д76.5 К91.1 на 50 000, все подтверждающие документы данных расходов есть.
    НДС в книге покупок и продаж учитываем в полном объеме (следовательно входящий будет больше)?
    А налог на прибыль? - правильно ли понимаю, в косвенные расходы включаю 100 000, а в прочие доходы- 50 000?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    а погрузку, крепеж и т.п. расходы мы оплачиваем из своего кормана
    а по учетной политике нельзя их включить в стоимость и отнести на 41?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    у нас не товары, а производство и готовая продукция, в себестоимость ГП включить не получиться....

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    Цитата Сообщение от MakZym Посмотреть сообщение
    А почему не так:
    Дт 76 (контрагент) Кт 76.5 - 50 000 руб.
    С начала не поняла эту проводку, сейчас просидев над этой темой почти весь день дошло
    только решили сделать чуток не так:
    Д76.5 К60.1-50 000 (те что нам возместят)
    Д91.2 К60.1-50 000 (те что будут нашим убытком)
    ни по прибыли, ни по НДС данные расходы не отразятся
    Хотелось бы услышать мнение форумчан, по этому поводу

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Д91.2 К60.1-50 000 (те что будут нашим убытком)
    ни по прибыли, ни по НДС данные расходы не отразятся
    а по этой проводке НДС нет?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    Есть
    Д19.4 К60.1
    но правильно ли не включать данные суммы по НДС в базу?
    и если да, то после делаем проводку Д91.2 К19.4 и суммы НДС тоже уходят в убыток организации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)