×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    джанетта джанетта вне форума
    Клерк Аватар для джанетта
    Регистрация
    10.08.2010
    Сообщений
    39

    Как провести железнодорожные тарифы

    Добрый день! Нам организация выставила железнодорожные тарифы на сумму 100 000,00, а мы в свою очередь должны их перевыставить другой организации на сумму 50 000,00. У нас получается разница. Что мне делать с этой разницей??
    В бух. учете я оприходовала их Д91,2 - К 76,5 - Это правельно???
    Только вот думаю принимаемые они или нет. Подскажите пожалуйста????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    выставила железнодорожные тарифы на сумму 100 000,00,
    а почему только 50, вы им товар продаете не полностью?

  3. #3
    джанетта джанетта вне форума
    Клерк Аватар для джанетта
    Регистрация
    10.08.2010
    Сообщений
    39
    Да товар мы им продаем не полностью. Выставила на 100 000,00.

  4. #4
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от джанетта Посмотреть сообщение
    Это правельно???????
    нет, это не "правельно". правильно - "правильно".
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  5. #5
    MakZym MakZym вне форума
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    В бух. учете я оприходовала их Д91,2 - К 76,5 - Это правельно???
    А почему не так:
    Дт 76 (контрагент) Кт 76.5 - 50 000 руб.

  6. #6
    Mousy Mousy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    присоединюсь к теме
    ситуация такая, что покупатель по договору с нами оплачивает только расходы по ЖД квитанции, а они на 50 000, а погрузку, крепеж и т.п. расходы мы оплачиваем из своего кормана (ну уж так получилось)
    поэтому и возникает разница.... так вот в учете данные расходы входящие учли как Д91.2 К76.5 на 100 000, а перевыставили Д76.5 К91.1 на 50 000, все подтверждающие документы данных расходов есть.
    НДС в книге покупок и продаж учитываем в полном объеме (следовательно входящий будет больше)?
    А налог на прибыль? - правильно ли понимаю, в косвенные расходы включаю 100 000, а в прочие доходы- 50 000?

  7. #7
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    а погрузку, крепеж и т.п. расходы мы оплачиваем из своего кормана
    а по учетной политике нельзя их включить в стоимость и отнести на 41?

  8. #8
    Mousy Mousy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    у нас не товары, а производство и готовая продукция, в себестоимость ГП включить не получиться....

  9. #9
    Mousy Mousy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    Цитата Сообщение от MakZym Посмотреть сообщение
    А почему не так:
    Дт 76 (контрагент) Кт 76.5 - 50 000 руб.
    С начала не поняла эту проводку, сейчас просидев над этой темой почти весь день дошло
    только решили сделать чуток не так:
    Д76.5 К60.1-50 000 (те что нам возместят)
    Д91.2 К60.1-50 000 (те что будут нашим убытком)
    ни по прибыли, ни по НДС данные расходы не отразятся
    Хотелось бы услышать мнение форумчан, по этому поводу

  10. #10
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Д91.2 К60.1-50 000 (те что будут нашим убытком)
    ни по прибыли, ни по НДС данные расходы не отразятся
    а по этой проводке НДС нет?

  11. #11
    Mousy Mousy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    605
    Есть
    Д19.4 К60.1
    но правильно ли не включать данные суммы по НДС в базу?
    и если да, то после делаем проводку Д91.2 К19.4 и суммы НДС тоже уходят в убыток организации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)