×
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проводки

  1. Аноним
    Гость

    Проводки

    Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры, помогите пожалуйста с проводками, где то ошибаюсь, не пойму где:
    1. Оприходован товар от поставщика
    Дт41/1 Кт60 44080
    Дт19/3 Кт60 7934,4
    Итого 52014,4
    2. Отгружен товар покупателю
    Дт62Кт Кт90/1 66009,2
    Дт 90/3 Кт68 10069,2 на сумму НДС
    Дт 90/2 Кт41/1 44080 Списана себестоимость товара
    3. Дт51 Кт62 66009,2 поступила оплата от покупателя
    Дт 62 Кт90/1 96004,8 отгружен товар покупателю
    Дт 90/3 Кт68 14644,8 на сумму НДС
    4. Дт 68.2 Кт60.2 4576,27 получен счетфакт на аванс
    Дт60.2 Кт51 30000 перечислен аванс поставщику
    Дт 68,1 Кт68,2 НДС к вычету по авансу

    Где ошибка не пойму, не сходится Дт с Кт в итоге
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры, помогите пожалуйста с проводками, где то ошибаюсь, не пойму где:
    1. Оприходован товар от поставщика
    Дт41/1 Кт60 44080
    Дт19/3 Кт60 7934,4
    Итого 52014,4

    2. Отгружен товар покупателю
    Дт62Кт Кт90/1 66009,2
    Дт 90/3 Кт68 10069,2 на сумму НДС
    Дт 90/2 Кт41/1 44080 Списана себестоимость товара

    3. Дт51 Кт62 66009,2 поступила оплата от покупателя
    Дт 62 Кт90/1 96004,8 отгружен товар покупателю
    Дт 90/3 Кт68 14644,8 на сумму НДС

    4. Дт 68.2 Кт60.2 4576,27 получен счетфакт на аванс
    Дт60.2 Кт51 30000 перечислен аванс поставщику
    Дт 68,1 Кт68,2 НДС к вычету по авансу

    Где ошибка не пойму, не сходится Дт с Кт в итоге
    1. Оприходован товар от поставщика
    Дт41/1 Кт60 44080
    Дт19/3 Кт60 7934,4
    Итого 52014,4

    2. Отгружен товар покупателю
    Дт62Кт Кт90/1 66009,2
    Дт 90/3 Кт68 10069,2 на сумму НДС
    Дт 90/2 Кт41/1 44080 Списана себестоимость товара
    Дт51 Кт62 66009,2 поступила оплата от покупателя


    Ну вот до сих пор все понятно.

    3. Дт 62 Кт90/1 96004,8 отгружен товар покупателю
    Дт 90/3 Кт68 14644,8 на сумму НДС


    Откуда этот товар? Вроде же весь купленный уже списали? )))

    4. Дт60.2 Кт51 30000 перечислен аванс поставщику
    Дт 68.2 Кт60.2 4576,27 получен счетфакт на аванс
    Дт 68,1 Кт68,2 НДС к вычету по авансу

    Какой аванс, если товар уже получили?
    Дальше, вычет НДС по авансовому счету-фактуре: Д 68.2 - К 76. ВА
    А 68.1 - это счет расчетов по НДФЛ.

    В общем, 3) - непонятно, 4) - бред.
    С уважением, Ярослав

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо. Я не все до конца расписала, а насчет счет фактуры на аванс, это от другого поставщика.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)