×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Аноним
    Гость

    Как передать основное средство?

    Подскажите пожалуйста, как правильно передать с баланса бюджетной организации основное средство?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    Кому и на основании чего?

  3. Если здание, сооружение- форма по ОКУД 0306030,если не здание, сооружение- 0306001, группа объектов ОС- 0306031. Между бюджетами разных уровней извещением формой по ОКУД 0504805

  4. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от рук.группы учета Посмотреть сообщение
    Между бюджетами разных уровней извещением формой по ОКУД 0504805
    ???

  5. Аноним
    Гость
    Нам безвозмездно передают основное средство - какие проводки мы должны сделать, чтобы принять его к учету?

  6. Клерк Аватар для Borometr157
    Регистрация
    20.04.2009
    Сообщений
    77
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нам безвозмездно передают основное средство - какие проводки мы должны сделать, чтобы принять его к учету?
    Так, на всякий случай уточните, кто передает, вышестоящая, нижестоящая или рядомстоящая организация, или коммерческая структура

  7. Аноним
    Гость
    Вышестоящая

  8. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    101.00/304.04
    304.04/104.00 - если вышестоящая передает со своего баланса
    106.01/304.04 - если по централизованным поставкам

  9. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вышестоящая
    а у них это основное средство числилось на балансе,амортизировалось? или может быть это централизованная поставка?
    вообще,вышестоящая обычно сама проводки пишет, потому как им потом в своде обороты по этим операциям убирать...

  10. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от okst Посмотреть сообщение
    101.00/304.04
    304.04/104.00 - если вышестоящая передает со своего баланса
    106.01/304.04 - если по централизованным поставкам

    амортизацию забыла написать, помимо того, что проводки "А-ля" программа

  11. Аноним
    Гость
    ОС до 20 000, они его приобрели, оприходовали на склад и теперь нам передают, амортизации нет. Какую из двух ниже предложенных проводок выбрать? Что значит централизованная поставка - это если они передают нам сразу, не приходуя себе на склад?

  12. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение

    амортизацию забыла написать, помимо того, что проводки "А-ля" программа
    Амортизация во 2 проводке
    Что значит "А-ля" программа и какая?

  13. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ОС до 20 000, они его приобрели, оприходовали на склад и теперь нам передают, амортизации нет. Какую из двух ниже предложенных проводок выбрать? Что значит централизованная поставка - это если они передают нам сразу, не приходуя себе на склад?
    101.00/304.04
    У Вас от вышестоящей должно быть Извещение и акт ОС-1. В Извещении указана их проводка, а Вы, в Вашем случае, делаете зеркальную.
    ЦП - передают сразу, не приходуя на свой склад и тогда ч/з 106.01.

  14. Клерк
    Регистрация
    04.12.2007
    Сообщений
    140
    Немного не в тему, но о каком складе идет реч? Ведь нет складского учета - все в эксплуатацию или консервация на крайний (оч. крайний) случай.
    Аноним
    Если переданное ОС еще не ввели в эксплуатацию, то скорее всего оно числится как капитальные вложения в основные средства - 10601310. То вам и передадут капитальные вложения, и у вас будет:
    Дт 10601310 - Кт 30404310
    А далее вы сами вводите в эксплуатацию согласно 148н для объектов стоимостью до 20000р.
    Если же они все же ввели в эксплуатацию, но не используют ОС (и считают эт хранением на складе ), то вам должны передать и начальную стоимость и начисленную амортизацию, и у вас будет:
    Дт 1010X310 – Кр 30404310
    Дт 30404310 – Кр 1040X410
    Последний раз редактировалось SD.; 09.10.2010 в 08:46.

  15. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от okst Посмотреть сообщение
    Амортизация во 2 проводке
    Что значит "А-ля" программа и какая?
    аа..ну вот из-за того, что так счет написала, я и не увидела счета амортизации...
    потому что нет точек в счете-это в программе так выводит, из доступных моему обозрению - 1С

  16. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    SD.,.
    Неужели..?
    Доведенные до состояния, пригодного к использованию и принятые к учету ОС до момента выдачи в эксплуатацию числятся на счете 101.04. Если же они удовлетворяют перечисленным условиям и при этом числятся на счете 106.01 - это уход от налога на имущество в чистом виде.
    Но, конечно, для передающей стороны было выгодно не принимать их к учету, а побыстрее передать капвложениями. Но условия в ситуации автора темы другие "ОС до 20 000, они его приобрели, оприходовали на склад и теперь нам передают, амортизации нет".
    Последний раз редактировалось Rat1972; 09.10.2010 в 13:44.

  17. Клерк
    Регистрация
    04.12.2007
    Сообщений
    140
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Неужели..?
    и то верно.
    (РБС еще ни разу "не баловал" - "стопроцентку" без амортизации)

    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Доведенные до состояния, пригодного к использованию и принятые к учету ОС до момента выдачи в эксплуатацию числятся на счете...
    Знакомая формулировка, где же было... Но точно не в 148н.
    Последний раз редактировалось SD.; 11.10.2010 в 07:03.

  18. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    аа..ну вот из-за того, что так счет написала, я и не увидела счета амортизации...
    потому что нет точек в счете-это в программе так выводит, из доступных моему обозрению - 1С
    Учет ведем в Парусе.Счета у нас в Парусе без всяких точек. А с точками проводки я для себя пишу, более зрительно получается, при этом о программе даже не думала

  19. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    SD.,
    "Счет 010100000 "Основные средства"
    16. Счет предназначен для учета объектов основных средств, к которым относятся материальные объекты основных фондов, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев."

  20. Клерк
    Регистрация
    04.12.2007
    Сообщений
    140
    Rat1972
    Да и я про это же.

    вот это самое скромное и…емкое в...запасе... и так прям развернуто и директивно Доведенные до состояния, пригодного к использованию и принятые к учету ОС до момента выдачи в эксплуатацию числятся на счете......(01)?!? .

    P.S. как в анекдоте – словам (буквам) тесно, мыслям просторно.

  21. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    SD.,
    Да, конечно, это всё вытекает из ПБУ 6/01.
    Только если из п. 4 ПБУ 6/01 делается вывод о том, что "имущество должно быть учтено в составе основных средств, если оно отвечает критериям, установленным п.*4 ПБУ 6/01, то есть если оно пригодно к использованию" ("Экономико-правовой бюллетень", N*8, август 2010*г.), то с таким же успехом такой же вывод можно сделать и из пункта 16 Инструкции 148.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)