×
Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 915161718192021222329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 1271
  1. #541
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2005
    Сообщений
    36
    Добрый день. Собираемся торговать на выставке в Казахстане. Соответственно, реализация, договоры, суммы будут известны после проведения там сделки. Каким образом оформлять документы? Доставка товара будет осуществляться на место спецсвязью.

  2. #542
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    14
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста при экспорте в Казахстан товаров, что бы не заводить паспорт сделки, можно заключать несколько контрактов не превышающих по сумме 50000 долларов?.
    Последний раз редактировалось Тоня; 13.03.2014 в 15:12.

  3. #543
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можно

  4. #544
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста. Экспорт в Казахстан. Сумма контракта в российских рублях 815 т.р. Открывается ли паспорт сделки?

  5. #545
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    14
    Насколько я понимаю, нет. Паспорт сделки открывается если сумма по контракту больше 50 000 долларов. А у вас если на доллары перевести меньше получается.

  6. #546
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Помогите разобраться. пожалуйста. В декабре 2013 года был экспорт. Подтверждаем в 1 квартале 2014 года. Есть входной НДС по товару и транспорту. Сейчас выяснилось, что НДС по товару попал на счет 19.07, а по транспорту остался на 19.04 и зачелся в 4 квартале 2013 года. Как быть теперь с транспортом? Проверяющие придерутся к тому, что неверно велся раздельный учет?Или можно ндс по транспорту не подтверждать к вычету?

  7. #547
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В экспортной перевозке НДС к вычету? Или это внутренняя, но относящаяся к конкретной поставке на экспорт?

  8. #548
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите разобраться. пожалуйста. В декабре 2013 года был экспорт. Подтверждаем в 1 квартале 2014 года. Есть входной НДС по товару и транспорту. Сейчас выяснилось, что НДС по товару попал на счет 19.07, а по транспорту остался на 19.04 и зачелся в 4 квартале 2013 года. Как быть теперь с транспортом? Проверяющие придерутся к тому, что неверно велся раздельный учет?Или можно ндс по транспорту не подтверждать к вычету?
    Если вы хотите что бы транспортные расходы были учтены в 1 кв. 14 г., то вам надо сделать восстановление НДС по этим счет-фактурам. И ручной операцией перенести со сч.19.04 на сч.19.07. 1С 8.2 БП 2.0 этого автоматически не делает. Вы делаете распределение НДС по косвенным расходам? Если делаете, то весь НДС от поставщиков услуг, работ должен быть распределен между выручкой облагаемой по 18/10% и 0% ставкой.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  9. #549
    Аноним
    Гость
    Товар нам привезла сторонняя организация и выписала нам документы с НДС. получатся "Входной НДС на товар+ входной НДС на транспорт - реализация на экспорт в Казахстан"(это в идеале). У нас вышло так, что Входной НДС на товар - реализация на экспорт (входной НДС на транспорт зачелся в 4 квартале). Уточненку сдавать не особо хочется, поэтому подумала может проще будет не трогать ничего и не предъявлять входной транспортный НДС по экспорту, но при этом возник вопрос - наша проверяющая спросит как товар добрался до нас, мы покажем ей документы на транспорт. И вот тут я не знаю какое решение она может принять - то , что я не не заявлю транспорт по экспорту -это нарушение раздельного ведения учета по НДС или это нормально и просто минус себе? Также думала над похожим решением - восстановить в 1 квартале 2014 года на 19.04 и вручную перегнать его на 19.07. Косвенный НДС не распределяем.

  10. #550
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если
    транспорт по экспорту
    , т.е. пункт погрузки на территории другой страны, то НДС по ставке 18% в нем быть не может.

  11. #551
    Аноним
    Гость
    Нет. входной НДС по транспорту. Мы товар купили в России в городе А, сами находимся в России в городе Б. Из города А в город Б нам привезла сторонняя транспортная и выставила документы с НДС. А в Казахстан покупатели сами забрали от нас.

  12. #552
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Аноним, почему косвенный НДС не распределяете?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  13. #553
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нет. входной НДС по транспорту. Мы товар купили в России в городе А, сами находимся в России в городе Б. Из города А в город Б нам привезла сторонняя транспортная и выставила документы с НДС. А в Казахстан покупатели сами забрали от нас.
    Я думаю, ничего не будет, если вы не покажете НДС по транспортным расходам в 4 разделе декларации за 1 кв. Тем более вы его уже зачли в 4 кв.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  14. #554
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    наша проверяющая спросит как товар добрался до нас, мы покажем ей документы на транспорт.
    И достаточно для подтверждения перемещения. Инспектор только обрадуется меньшей сумме вычетов в декларации 1 квартала.

  15. #555
    Аноним
    Гость
    Почему не распределяем? не знаю.я с этого квартала вступила в должность. Про распределение косвенных не знала даже((( Их обязательно надо распределять?просто предыдущий бухгалтер ничего не распределяла, да и налоговая не задавала никаких вопросов. Если не обязательно распределять, то я бы и не стала с ними возиться.

  16. #556
    Аноним
    Гость
    Вот я тоже подумала, что инспектор обрадуется)))сумма там мелочная. не хотелось бы из-за нее проблемы иметь.

  17. #557
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот я тоже подумала, что инспектор обрадуется)))сумма там мелочная. не хотелось бы из-за нее проблемы иметь.
    Тогда и не трогайте транспортные расходы. Если вы работаете в 1С 8.2, то программа сама распределит НДС по косвенным расходам. Вам только надо сформировать документы по НДС и все. У меня инспектор проверяла раздельный учет НДС при экспорте.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  18. #558
    Аноним
    Гость
    Спасибо вам большое за помощь. мы да, в 1С 8.2 пока работаем

  19. #559
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо вам большое за помощь. мы да, в 1С 8.2 пока работаем
    Тогда у вас не будет проблем распределить входной НДС по косвенным. Там все предельно просто. Только проверить результат и все.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  20. #560
    Анна Шехтман
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Ситуация следующая: у меня был экспорт в Казахстан в 3 кв. 2013 г. Я заполнила по ней раздел 6 (так как не было документов подтверждающих ставку 0 %). Сейчас 1 квартал 2014 г., 180 дней прошло в марте 2014 г. Документы есть, но не все (нет заявления об уплате косвенных налогов). В декларации за 1 квартал 2014 г. я заполнила раздел 5 (графу 4 и 5) и заявила к вычету ранее востановленые вычеты. Я права?

  21. #561
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я заполнила по ней раздел 6
    Какие графы? Начислили НДС (2 и 3)?

  22. #562
    Анна Шехтман
    Гость
    да

  23. #563
    Анна Шехтман
    Гость
    и 4 графу раздела 6 и отразила эту сумму в разделе 3 строка 100 (первый раз пишу, запуталась уже)

  24. #564
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А что вы сейчас в 5 разделе восстановить хотите? 0 ставка так и не будет подтверждена?

  25. #565
    Анна Шехтман
    Гость
    Наверное будет во втором квартале 2014 г. Я вот думаю, что я намудрила с 5-м разделом и не совсем поняла для чего он.

  26. #566
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Намудрили.

  27. #567
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2007
    Сообщений
    60
    Тоня, здравствуйте. Помогите, пожалуйста! С экспортом впервые, начиталась всякого, в том числе и Вашего мнения. Мой вопрос касается СМР: наша челябинская организация продала товар казахскому покупателю, он самовывозом забрал товар с московского склада, по контракту право собственности переходит в момент подписания товарной накладной, т.е. в Москве. У нас никакой СМР (и ТТН тоже) нет. Сегодня в налоговую сдала весь пакет документов, кроме СМР. Но на всякий случай спросила у инспектора в ИФНС про СМР, сказала, что надо. А читаю и читаю, то надо, то не надо. Вопрос: должен у нас быть СМР или не должен, ведь мы передали товар на территории РФ, право собственности на товар перешло на территории РФ, мы не касались передвижения через границу. И чего теперь делать, если без СМР не подтвердить 0%? Спасибо за ответ.

  28. #568
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    должен у нас быть СМР или не должен
    Нет, вы вообще не в курсе как и на каком транспорте груз покинул РФ (и покинул ли вообще). Имхо здесь и 0 ставки нет.

  29. #569
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Лаванда Посмотреть сообщение
    Тоня, здравствуйте. Помогите, пожалуйста! С экспортом впервые, начиталась всякого, в том числе и Вашего мнения. Мой вопрос касается СМР: наша челябинская организация продала товар казахскому покупателю, он самовывозом забрал товар с московского склада, по контракту право собственности переходит в момент подписания товарной накладной, т.е. в Москве. У нас никакой СМР (и ТТН тоже) нет. Сегодня в налоговую сдала весь пакет документов, кроме СМР. Но на всякий случай спросила у инспектора в ИФНС про СМР, сказала, что надо. А читаю и читаю, то надо, то не надо. Вопрос: должен у нас быть СМР или не должен, ведь мы передали товар на территории РФ, право собственности на товар перешло на территории РФ, мы не касались передвижения через границу. И чего теперь делать, если без СМР не подтвердить 0%? Спасибо за ответ.
    В контракте с казахами, что прописано на счет транспортных расходов, товара?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  30. #570
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2007
    Сообщений
    60
    т.е. если нет СМР, то нет 0%?

Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 915161718192021222329 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)