×
Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1271
  1. #571
    ТВР
    Гость

    Экспорт интеллектуальных продуктов в Казахстан

    Прошу подсказать, как правильно оформить разовую сделку продажи продукта интеллектуальной деятельности из России Казахстан.
    У нас ООО на УСН, никакого НДС, соответственно, нет. Продаем свои готовые маркетинговые исследования рынков в электронном виде (отправляем по электронной почте отчеты).
    Появился клиент из Казахстана, хочет купить несколько отчетов, общая сумма менее 100 тысяч российских рублей. Запросил от нас Справку о подтверждении статуса налогового резидента РФ и копии наших док-в. Справку мы им подготовим через МИ ФНС России по ЦОД.
    Но вот вопрос, какие документы НАМ нужны от Покупателя, чтобы потом не возникли вопросы у налоговой?
    Мы отправим ему купленные отчеты по электронной почте. Опыта по работе с заграницей нет.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Тоня; 09.06.2014 в 12:27.

  2. #572
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    отправляем по электронной почте отчеты
    Это ваша основная деятельность? Что оформляете для российских заказчиков? Тоже самое и для нероссийских.

  3. #573
    ТВР
    Гость
    Да, основная. Спасибо!

  4. #574
    Morgana1911
    Гость

    Перепродажа товаров в Казахстан

    Добрый день. Первый раз экспортируем в ТС. Подскажите, пожалуйста, какую ставку НДС использовать при продаже товаров в Казахстан?
    Товар куплен во Франции российской компанией, растаможен в России, поставлен на учет. Далее - перепродажа товара в Казахстан. При перепродаже какую ставку НДС использовать - 0%? или это только для произведенного в России товара? уплаченный ввозной НДС к вычету в полном обеме можно принять? какие еще подводные камни есть?

  5. #575
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    0%
    Да.
    уплаченный ввозной НДС к вычету
    Да.

  6. #576
    Morgana1911
    Гость

    Перепродажа товаров в Казахстан

    Тоня, я не могу понять. Ввозной НДС я могу весь принять к вычету, несмотря на то, что перепродаю товар по ставке НДС 0%? Или здесь все-таки раздельный учет и ввозной НДС я включаю в стоимость?

  7. #577
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В стоимость нет, вы же используете товар в облагаемой НДС деятельности. Ввезенную партию полностью экспортируете?

  8. #578
    Morgana1911
    Гость

    Перепродажа товаров в Казахстан

    Да, полностью

  9. #579
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    К вычету при подтверждении ставки 0.

  10. #580
    Елена3184 Елена3184 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Добрый день! Может кто сталкиался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста. Заключается договор между двумя юр. лицами резидентами РФ на выполнение работ из своих материалов и оборудования на территории комплекса Байконур. Как будет облагаться НДС данная операция? Спасибо.

  11. #581
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Какие работы? Предмет договора?

  12. #582
    Елена3184 Елена3184 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Монтажные работы

  13. #583
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо без НДС, всё же мы арендуем комплекс и территорией РК он быть не перестал.

  14. #584
    Елена3184 Елена3184 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Имхо без НДС, всё же мы арендуем комплекс и территорией РК он быть не перестал.
    Вот и я об этом думаю, но заказчик настаивает на 18%. и еще вопрос, при таком договоре оборудование вообще пропустят через границу?

  15. #585
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    При таком это при каком? Что может помешать выезду и въезду оборудования в границах ТС.

  16. #586
    Елена3184 Елена3184 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Тоня, спасибо за ответы. с перемещением разобралась, теперь буду дальше разбираться с НДС. Нашла письмо Минфина от 24 октября 2013 г. N 03-07-08/44890 , в нем говорится "В случае осуществления российскими организациями строительно-монтажных работ на территории государств - членов Таможенного союза, место их реализации следует определять на основании положений Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 11.12.2009. Согласно данным положениям местом реализации вышеуказанных работ территория Российской Федерации также не признается и эти работы не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации." Но заказчик настаивает на особом статусе байконура.

  17. #587
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Особый статус не делает Байконур "территорией РФ"
    По Байконуру были письма ФНС/МФ, по перевозкам точно, но смысл тот же - является/не является территорией РФ. Поищите.

  18. #588
    Бухфинанс Бухфинанс вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2014
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    2
    Добрый день! Первый раз совершаем сделку с Казахстаном. Продажа товаров импортных на Казахстан. помогите в оформлении первичной документации. Есть ли примеры или образцы. У нас формируется два документа - счет фактура и ТОРГ-12, в то же время к нам заходят Инвойсы одним документом. И нужно ли все таки затамаживать на Казахстан?? Все сайты пишут . что нужна декларация на товары, значит все таки нужно???

  19. #589
    Елена3184 Елена3184 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Тоня, эти письма по экспорту я видела, спасибо. Причем в старых письмах года 2003 - 2004 был не экспорт, а теперь экспорт))))))). А вот если заказчик упрется и мы выставим 18%, чем нам это грозит?????

  20. #590
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И нужно ли все таки затамаживать на Казахстан?
    Нет.


    Все сайты пишут
    Не верю. Таможенный контроль на границах РФ-РБ и РФ-РК отменен с 01.07.2011 и в 2014 все сайты такими безграмотными быть не могут.
    в то же время к нам заходят Инвойсы одним документом
    Переведите.

  21. #591
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    и мы выставим 18%, чем нам это грозит?
    Если налорги согласятся с нашим с вами имхо, то снимут вычеты, относящиеся к этой сделке.

    Цитата Сообщение от Елена3184 Посмотреть сообщение
    эти письма по экспорту я видела,
    Я не про экспорт, я про перевозки РФ-РК (Байконур), т.е. услуги. Точно помню были письма, попробую найти.

  22. #592
    Анонимус1 Анонимус1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2014
    Сообщений
    58
    Добрый день!

    В настоящее время у нас проходит камеральная проверка по НДС, в связи с возмещением НДС по экспортной поставке. В 1 кв. 2014 г. была экспортная поставка в Казахстан. Налоговая пишет в сообщении: "В предоставленном для камеральной проверки договоре № 2 отсутствуют условия поставки ИНКОТЕРМС (Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010" (публикация МТП № 715) ". Что это такое, поделитесь? С Республикой Казахстан нужны эти условия? Нам могут отказать в возмещении?

  23. #593
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Они могут всё, но отсутствие в контракте терминов Инкотермс на налогообложение никак не влияет.

  24. #594
    Анонимус1 Анонимус1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2014
    Сообщений
    58
    Спасибо!

  25. #595
    Малец Малец вне форума
    Клерк Аватар для Малец
    Регистрация
    23.10.2006
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    299
    Всем доброго дня! Перечитата всё, но в основном у все либо покупной товар, либо услуги. Мы производим металлоизделия (двери, лестницы, люки. ) Хотим начать их продавать в Казахстан. Пока всё на стадии разговоров-учу "мат.часть")) И у меня возник "технический" вопрос. я закупаю материаллы вцелом на производство (и на продукцию для России и для Казахстана). С оформлением документов при экспорте всё более-менее понятно, а вот с входным НДС-не очень. Как мне выделить часть входного НДС,который относится к продукции проданной в РК? Подскажите как это практически сделать? Ведь я например металлопрофиль закупаю на всё...да, у меня есть нормы списания в производство, но есть ещё и отходы...как считать? Я не очень понимаю как это сделать...
    Чем больше читаю, тем больше вопросов!

  26. #596
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    .как считать?
    Как хотите, методика ведения раздельного учета на усмотрение налплата. Для пропорции берут выручку/сырье/прямые расходы и т.д.

  27. #597
    Малец Малец вне форума
    Клерк Аватар для Малец
    Регистрация
    23.10.2006
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    299
    Тоня, можно ещё раз? для особо тупых
    например: Поступило материаллов от поставщика:
    Профиль 1000 кг на 35400 (30000+5400НДС)=30 р/кг без НДС
    Краска 200 кг на 17700 (15000+2700НДС)=75 р/кг без НДС
    Лист металл 3000 кг на 59000 (50000+9000НДС)=16 р/кг. без НДС
    Итого материаллов на 112100, в т.ч НДС 17100

    Из части этих материаллов выпустили продукцию -10 дверей (из них 7 для реализации в РФ, а 3 для реализации в РК)
    Калькуляция по одной двери: профиль 20кг*30р=600руб
    краска 1,7 кг*75р=127,5руб
    лист 30 кг *16р+480 руб
    ИТОГО: стоимость материаллов на 1 дверь 1207,5 без НДС
    7 дверей *1207,5=8452,5 (материаллы по РФ)
    3 двери*1207,5=3622,5 (материаллы по РК)

    Получается, что когда я оприходовала материалл-я принимаю весь входной НДС 17100 к вычету
    , далее выпускаю продукцию и продаю её. И в момент реализации в РК я, исходя из калькуляции по материаллам восстанавливаю НДС по тем дверям, которые пошли в РК, то есть 3622,5*18%=652,05 (восстанавливаю)? а потом при подтверждении 0%ставки снова принимаю к возмещению?

    И если можно...напишите какие должны быть проводки при восстановлении НДС и возмещении НДС в части продукции по РК?
    И ещё... для налоговой нужны какие-то регистры, отчёты по раздельному учёту при камералке?
    Прошу прощения за тупые вопросы, просто с Производством только начала разбираться, а тут ещё и экспорт...
    Чем больше читаю, тем больше вопросов!

  28. #598
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я принимаю весь входной НДС 17100 к вычету
    Да.

    Цитата Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
    восстанавливаю НДС по тем дверям, которые пошли в РК
    Да. Расчеты не смотрю.

    а потом при подтверждении 0%ставки снова принимаю к возмещению?
    Да.


    какие должны быть проводки
    Дык обычные проводки 19 68 восстановили, 68 19 заявили повторно. В 8-ых 1С раздельный учет реализован и, говорят, нормально.

    для налоговой нужны какие-то регистры, отчёты по раздельному учёту при камералке?
    Всё, что ей нужно, она запросит. А вы предоставите, если у вас возникнет обязанность это делать.

  29. #599
    Малец Малец вне форума
    Клерк Аватар для Малец
    Регистрация
    23.10.2006
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    299
    Тоня, спасибо. буду копать 1С
    Чем больше читаю, тем больше вопросов!

  30. #600
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
    Тоня, спасибо. буду копать 1С
    Зачем копать 8-ку! В ней раздельный учет хорошо организован. Там есть документ /распределение НДС по косвенным расходам/. Изучайте базу.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)