×
Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 1723242526272829303137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1271
  1. #781
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Я всегда ношу копии заявлений. Иногда бывает так, что оригиналов на руках нет на момент подачи декларации, но клиенты всегда в скане скидывают, как только получают из своей ИФНС.

  2. #782
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    всем спасибо!

  3. #783
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Сообщений
    122
    Подскажите, пожалуйста, по книге продаж и декларации. У казахов в карточке вместо ИНН и КПП ставила БИН и РНН. Декларация ругается. Удалила РНН, но она и на БИН ругается. Может вообще убрать? Или так уйдет? Типа незначительная ошибка?

  4. #784
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Всё убирайте. Вы не можете указать в графе информацию, которой не существует в природе.

  5. #785
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Сообщений
    122
    Спасибо!

  6. #786
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    я вот что-то не могу понять дошла до декларации и раздела 4.
    1. строка 010 (код операции) 1с нужный код даже не предложил, есть все кроме нужного мне 1010403. Только если ручками забивать, вот и терзаю сомнения может что-то не то делаю, программа может умней меня...
    2. строка 020 (база) это ведь база к ндс входящему?
    3. строка 030 -сам вх. ндс. т.е. суммы по самому товару + то что не возмещала по распределенному ндс?
    4. вопрос не относиться к вх. ндс ...я где то в декл. должна указать сумму экспортной реализации с 0%, или только в разделе 9?

  7. #787
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. В приложении № 1 к порядку заполнения декларации нет такого кода.
    2. Это налоговая база (выручка)
    3. Да
    4. стр.020 4 раздела. Если это подтвержденная реализация.

  8. #788
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Тоня, тогда подскажите пож. какой код по п.1 мне поставить с 010 строку. Код который я указала в журнале главбух вычитала в разделе посвещеному экспорту в ТС(( правда журнал за 2014г., но вроде изменений небыло по этой теме. У нас была поставка в Казахстан

  9. #789
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Анастасия 28 Посмотреть сообщение
    Код который я указала в журнале главбух
    Ну почему какой-то главбух, а не приказ МФ, утвердивший форму декларации и порядок заполнения? Ну читайте же, коллеги, не ленитесь, всего 5 минут времени займет

    http://mvf.klerk.ru/nb/455_11.htm приложение 1, раздел III

  10. #790
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Тоня, Тона, спасибо не ругайтесь, просто Экспорт нагрянул внезапно, готовилась к неподтвержденному на 2 кв.... так, что нашла в интернете на том и основывалась. Проблем с декларацией по внутреннему рынку и так море, а тут еще ЭТО.

  11. #791
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Анастасия 28 Посмотреть сообщение
    что нашла в интернете
    вот не с этого начинаете) и потеря времени

  12. #792
    Клерк Аватар для юлия омск
    Регистрация
    26.03.2009
    Сообщений
    93
    Уважаемые коллеги, с экспортом столкнулась впервые! Покупка была на территории РФ в 1 кв, отгрузка в 1 кв в долларах, в Казахстан, в заявлении есть отметка налоговой КЗ об оплате НДС 31.03.2015 но подтверждена эта операция 03.04.2015 налоговой КЗ, оплата не прошла еще. Отсюда следующие вопросы:
    - могу ли я поставить налог к возмещению если отметка об оплате косвенных налогов есть а поставка не оплачена (примет ли налоговая этот документ)\
    -при этом заполняю 4 раздел?
    -по какому курсу ставить сумму (на какую дату)?
    -если не примут данное заявление что и в каком разделе декларации по НДС указать?
    Заранее спасибо за ответы

  13. #793
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Что значит
    Цитата Сообщение от юлия омск Посмотреть сообщение
    но подтверждена эта операция 03.04.2015
    ?

  14. #794
    Клерк Аватар для юлия омск
    Регистрация
    26.03.2009
    Сообщений
    93
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Что значит?
    в заявлении есть отместка об уплате косвенного налога, это я про нее пишу.Они оплатили 31.03, налоговая кз подтвердила 03.04

  15. #795
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Про отметку 31.03. я поняла. Я не поняла что есть
    Цитата Сообщение от юлия омск Посмотреть сообщение
    налоговая кз подтвердила 03.04
    Каким образом она это сделала?

  16. #796
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Ну почему какой-то главбух, а не приказ МФ, утвердивший форму декларации и порядок заполнения? Ну читайте же, коллеги, не ленитесь, всего 5 минут времени займет

    http://mvf.klerk.ru/nb/455_11.htm приложение 1, раздел III
    указала в 4 разд. для экспорта в страны Таможенного союза и "обычного" экспорта один и тот же код 1011410, теперь вот думаю, могут отказать в вычете? надо было для Таможенного союза 1011411 указывать?

  17. #797
    Клерк Аватар для юлия омск
    Регистрация
    26.03.2009
    Сообщений
    93
    Каким образом она это сделала? Я возможно что неправильно формулирую, вы уж меня простите - написано ' дата подтверждения факта уплаты косвенных налогов 03.04.2015' в связи с этим у меня вопрос- могу я в декларацию за 1 кВ в включить сумму входящего НДС и не платить его, а, на основании пакета документов ( в т ч и этого заявления по которому деньги еще не проплатили, но косвенные налоги уплатили) оформить налоговый вычет, указав данную реализацию в 4 разделе! УФ! По моему опять что то намудрила

  18. #798
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Татта Посмотреть сообщение
    теперь вот думаю,
    Да отправьте вдогонку уточненку.

  19. #799
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от юлия омск Посмотреть сообщение
    По моему опять что то намудрила
    Теперь понятно. Выше вы написали о том, что "отметка налоговой об оплате" от 31 марта. Если она апрельская, то в декларацию за 1 кв. не попадает, налорги посчитают, что на последний день отчетного периода вы налоговую базу определить не могли, у вас документы не были собраны.

  20. #800
    Клерк Аватар для юлия омск
    Регистрация
    26.03.2009
    Сообщений
    93
    на[/U] последний день отчетного периода вы налоговую базу определить не могли, у вас документы не были собраны.

    тогда можно еще вопрося подаю декларацию, в книгу продаж эту сумму не ставлю, указываю только входящий НДС с минусом, а в следующем квартале включаю эти суммы и получаю вычет? Эта новая форма еще плюс ко всему сводит меня с ума

  21. #801
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Входящий, относящийся непосредственно к это отгрузке, тоже не указываете.

  22. #802
    Клерк Аватар для юлия омск
    Регистрация
    26.03.2009
    Сообщений
    93
    Спасибо вам огромное человеческое за этот ликбез, вы многих спасаете от нервного срыва)

  23. #803
    Клерк Аватар для юлия омск
    Регистрация
    26.03.2009
    Сообщений
    93
    На всякий случай контрольный в голову))) налоговую не смутит тот факт, что поставщик и мы отразим НДС в разных налоговых периодах, и в декларации на прибыль выручка будет а в НДС нет реализаций! У меня просто одна реализация, получается что НДС будет нулевая, а в прибыли суммы

  24. #804
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Может смутит, вам то что? Пришлют требование о пояснениях расхождения базы по прибыли и НДС, напишите Экспорт у меня.

  25. #805
    Клерк Аватар для юлия омск
    Регистрация
    26.03.2009
    Сообщений
    93
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Может смутит, вам то что? Пришлют требование о пояснениях расхождения базы по прибыли и НДС, напишите Экспорт у меня.
    прекрасно!!! спасибо еще раз!

  26. #806
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    72
    Поскажите, пожалуйста, облагается ли НДС, и по какой ставке, продажа основного средства (а/м) продавцом ИП гражданину Казахстана ? Расчет был произведен наличными. Если ставка 0%, какие документы, кроме договора купли-продажи, нужны для подтверждения стаки 0% ?

  27. #807
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да отправьте вдогонку уточненку.
    спасибо, так и сделаю, пока не поздно
    Последний раз редактировалось Татта; 25.04.2015 в 20:00.

  28. #808
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от HyperDenis Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Нужна ваша помощь, чтобы разобраться в ситуации.
    Наша компания РФ УСН 6% оказывает консультационные услуги. Волею судеб появилась сделка по дистрибуции программного обеспечения.
    Схема такая: покупаем у производителя (США) лицензию и через нашу компанию с добавлением услуг по настройке продаем покупателю (Казахстан).
    Есть несколько кусочков мозаики, которые никак не собирутся в единую картину:
    1. На основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ при покупке лицензии НДС не платится. Т.е. получается при попкупке лицензии у производителя из США мы оплачиваем только его счет. Верно ли это?
    2. Какой счет мы должны выставить покупателю из Кахастана, без НДС? Будет ли покупатель платить какой-то НДС с покупки?
    3. В какой валюте мы можем работать с покупателем? В этой ситуации для нас идеально работать в долларах, но что есть покупатель требует договор в тенге?

    Если в цифрах представть движение, то получатеся примерно так: покупка лицензии 10$, оказываемые услуги 5$, продажа покупателю (услуги + лицензии) 17$, налог 6% 1,02$

    Такая сделка для нас новая, возможно вопросы где-то не совсем корректные. Если решим реализовать сделку - найдем квалифицированного специалиста, чтобы корректно оформить документы, а сейчас вопросы более общего характера, чтобы понять ее реализуемость, риски, дополнительные издержки.
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Чуть ранее я описывал схему, по которой мы предположительно будем работать. Схема такая: покупаем у производителя (США) лицензию и через нашу компанию с добавлением услуг по настройке продаем покупателю (Казахстан).
    Однако оказалось, что производитель продает не лицензии, а облачные услуги (по договору). И несмотря на возможное разное толкование учета этого продукта (лицензии или услуги), по ряду признаков это все же услуги. Налоговой льготы на оснвании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ нет.
    В связи с этим опять возникает вопрос, какие налоги мы и покупатель должны заплатить с учетом специфики таможенного союза?
    Если бы это была просто другая страна, то схема примерно такая: покупка услуги на 10$, выплата нашему госурадству НДС как налогового агента (УСН не спасает) 1,8$, продажа за 13$ (никакой НДС не выделяется). Финансовый результат: 13 - 10 - 1,8 - 13*0,06(УСН) = 0,42$.
    Что меняется, если покупатель из государства из таможенного союза? Есть какие-то плюсы для моей схемы или нет? Сколько в итоге это будет стоить для покупателя (заплатил ли он у себя еще НДС)?
    Последний раз редактировалось HyperDenis; 25.04.2015 в 23:27.

  29. #809
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    1. НДС налогового агента не платится
    2. Вы неплательщик и в любом случае НДС в своих услугах не предъявляете.
    3. В любой с обоюдного согласия сторон
    Прошу прощения, но дополнительный вопрос по поводу налогового агента. Никак не могу определиться, являемся ли мы налоговым агентом или нет.
    С одной стороны купив у нерезидента услугу для перепродажи мы являемся. С другой стороны мы не являемся потребителями услуги, и услуга оказывается физически на территории РК. Посмотрел 148 и 161 статьи НК, но так и не понял.
    Прошу помочь разобраться.

  30. #810
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от HyperDenis Посмотреть сообщение
    Никак не могу определиться, являемся ли мы налоговым агентом или нет.
    Я не знаю что за зверь
    облачные услуги (по договору)
    , но ответ вы найдете в 4-1-148-НК. Есть что-либо похожее на ваши услуги - являетесь налоговым агентом.
    Тоже самое при продажа в РК, только вместо 148-НК открываете п.п.4 ст.29 Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в ТС и определяете территория какого государства признается местом реализации ваших услуг. РФ - платите НДС, РК - не платите.

Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 1723242526272829303137 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)