×
Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 1271
  1. #811
    HyperDenis HyperDenis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я не знаю что за зверь
    , но ответ вы найдете в 4-1-148-НК. Есть что-либо похожее на ваши услуги - являетесь налоговым агентом.
    Тоже самое при продажа в РК, только вместо 148-НК открываете п.п.4 ст.29 Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в ТС и определяете территория какого государства признается местом реализации ваших услуг. РФ - платите НДС, РК - не платите.
    Спасибо за комментарий. Есть очень похожее - услуги по обработке информации. Тогда мы агенты

  2. #812
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Добрый день! Помогите разобраться: Завод(Поставщик) - Мы(Покупатели (дилеры)-Покупатель Наш. Товар отгружаем с Завода, но платили нам. Отгрузка в Казахстан самовывозом с территории Завода. Кто выписывает ТТН? Завод или Мы Покупатель (дилеры)? Нам же нужен какой-то транспортный документ для подтверждения НДС? Спасибо!

  3. #813
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Кто выписывает ТТН?
    СMR, поскольку перевозка международная. Отправитель вы, кто выписывает (набивает) - по договоренности сторон.

  4. #814
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    СMR, поскольку перевозка международная. Отправитель вы, кто выписывает (набивает) - по договоренности сторон.
    Тоня, спасибо огромное.

  5. #815
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Тоня, спасибо огромное.
    Тоня, можно уточнить еще: т.е. в Графе СМР Отправитель должны прописываться Мы (кому заплатили), но по факту товар отгружает Завод, который территориально далеко от нас. или мне просто потом почтой отправить своему покупателю смр?

  6. #816
    Аноним
    Гость
    Был экспорт в Казахстан в 4 квартале. Нужно ли было в 7 разделе декларации по НДС отражать эту сумму по коду 1010811?

  7. #817
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    но по факту товар отгружает Завод,
    В CMR для этого есть графа Место и дата погрузки

  8. #818
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно ли было
    Не нужно.

  9. #819
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    [QUOTE=Тоня;54495091]В CMR для этого есть графа Место и дата погрузки[/QС

    Спасибо!

  10. #820
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не нужно.
    Уф... Тоня спасибо! Прямо гора с плеч.

  11. #821
    Аноним
    Гость
    В декабре 2014 был отгружен товар в Казахстан. Во 2 квартале 2015 собираюсь подтверждать нулевую ставку. Для подтверждения 0 ставки собираюсь сдать в налоговую контракт, СМР, паспорт сделки, счет-фактуру, ТОРГ-12 (все в копиях). Заявление о ввозе казахи обещали выслать на днях. А нужно мне прикладывать к этим документам счета- фактуры и накладные по экспортному товару от моих поставщиков, расчет и доки по раздельному учету входного НДС, учетную политику. Или это уже после запроса на камералку?

  12. #822
    Мармусяшка Мармусяшка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Я всегда ношу полный пакет документов, который вы перечислили, заявление от Казахов и Белорусов тоже в копиях, а также документы от поставщиков (учетную политику не носила), !!!! + надо заполнить специальную программу "Налогоплательщик.Возмещение НДС" - скачивается на сайте ФНС (лучше уточнить в вашей налоговой нужно ли ее заполнять, в московских налоговых это необходимо). Но вот в последний раз когда я носила документы, инспектор мне сказала, что документы от поставщиков больше носить нет необходимости. Так что может лучше позвонить в вашу инспекцию и уточнить.

  13. #823
    Аноним
    Гость
    Звонить конечно буду. Первый раз все-таки. Интересовала заранее просто общая практика и нюанс - доки без ндс (от поставщиков УСНщиков и Ипшников) тоже надо нести или только те прикладывать что касаются ндс? Программку ессно скачаю. Я уже поняла что без нее никак. После праздников буду тренироваться ее заполнять.

  14. #824
    Мармусяшка Мармусяшка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Доки от поставщиков УСН то зачем нести?))) там ндс то нет) Програмка несложная, немного мудреная, но разобраться можно)

  15. #825
    Анастасия 28 Анастасия 28 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Доброе утро! подскажите пож. в раздел 4 декларации при экспорте в Казахстан указала сумму вх. ндс по прямым расходам (от поставщика) и плюс то что получилось по раздельному учету по общехоз. расходам правильно ли это? или надо без ндс от раздельного учета.

  16. #826
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Анастасия 28 Посмотреть сообщение
    Доброе утро! подскажите пож. в раздел 4 декларации при экспорте в Казахстан указала сумму вх. ндс по прямым расходам (от поставщика) и плюс то что получилось по раздельному учету по общехоз. расходам правильно ли это? или надо без ндс от раздельного учета.
    Вы указываете весь НДС входной, который имеет отношение к экспорту.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  17. #827
    АлександрС АлександрС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    30
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Был ли у кого-нибудь из Вас опыт возврата НДС (экспорт в Казахстан) более 3 млн. руб.?
    Т.е. это уже проверяет "Областная" налоговая... Обязательно ли выездные проверки, какие отличия от "стандартной" процедуры, подводные камни и т.д.
    Буду благодарен за любую информацию по вопросу...

  18. #828
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    За такую сумму вывернут наизнанку все счф из книги покупок за квартал

  19. #829
    АлександрС АлександрС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    30
    У меня только экспорт, купил - продал.
    Книгу покупок и так всю камералят...
    Интересуют отличия от обычной проверки.
    Начитался в интернете всяких ужасов

  20. #830
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну вот и проверят, у кого купили. Реально ли купили. Встречки по цепочке.

  21. #831
    Анастасия 28 Анастасия 28 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Шерочка, у меня почему возникли такие сомнения, я туда к товару приплюсовала ндс по раздельному учету а теперь заполняю программу "возмещение ндс" и в разделе о поставщиках по логике надо этот ндс тоже забить в программу, чтоб сумма по декларации разд. 4 сошлась с программой "возмещение ндс" но там информация только к товарам а раздельный учет - это аренда охрана и проч. мелочь...вот и сомнения появились правильно ли...

  22. #832
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Добрый день! Подскажите, а программу Возмещение НДС вместе с декларацией как-то сдают? или позже? Нет опыта пока в этом вопросе..

  23. #833
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Ну вот и проверят, у кого купили. Реально ли купили. Встречки по цепочке.
    Зета, добрый день! Подскажите, оплата поставщику важна? Если мы до сих пор не оплатили купленный товар, а уже его возмещаем?

  24. #834
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Анастасия 28 Посмотреть сообщение
    Шерочка, у меня почему возникли такие сомнения, я туда к товару приплюсовала ндс по раздельному учету а теперь заполняю программу "возмещение ндс" и в разделе о поставщиках по логике надо этот ндс тоже забить в программу, чтоб сумма по декларации разд. 4 сошлась с программой "возмещение ндс" но там информация только к товарам а раздельный учет - это аренда охрана и проч. мелочь...вот и сомнения появились правильно ли...
    С декларации в разделе 4, вы показываете весь НДС имеющий отношение к экспорту. В программе "Возмещение НДС" его нужно по разделам разнести. Там есть раздел где отражаются услуги и работы, и раздел имеющий отношение к товару. У вас данные из декларации не могут расходиться с программой. К тому же вы должны предоставить заверенные копии всех документов поставщиков имеющих отношение к экспорту, и ваши отгрузочные на экспорт. Да плюс договора и платежные поручения об оплате. Хотя официально они не предоставляются уже, но я подаю всегда. Меньше вопросов возникает у проверяющих.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  25. #835
    Анастасия 28 Анастасия 28 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Шерочка, спасибо предполагаю, что весь этот ндс по раздельному учету я должна была занести в программу в раздел 7 "сведения о договорах с иными лицами".

  26. #836
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от АлександрС Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Был ли у кого-нибудь из Вас опыт возврата НДС (экспорт в Казахстан) более 3 млн. руб.?
    Т.е. это уже проверяет "Областная" налоговая... Обязательно ли выездные проверки, какие отличия от "стандартной" процедуры, подводные камни и т.д.
    Буду благодарен за любую информацию по вопросу...
    30 марта получили возмещение 3011тыс.р. (налоговая Екатеринбург), проверяли как обычно, ни больше ни меньше.

  27. #837
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Зета, добрый день! Подскажите, оплата поставщику важна? Если мы до сих пор не оплатили купленный товар, а уже его возмещаем?
    Нет

  28. #838
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    30 марта получили возмещение 3011тыс.р. (налоговая Екатеринбург), проверяли как обычно, ни больше ни меньше.
    А обычно, это как?
    У нас если экспорт без возмещения, то вообще не запрашивают ничего. А если с возмещением, то по крупным суммам в книге покупок встречки

  29. #839
    Аноним
    Гость
    скажите а если не собирать документы для 0% ндс, то можно сделать как обычная продажа, заплатить ндс и ли все рано что то надо собирать?

  30. #840
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    заплатить ндс
    из своего кармана и ничего не собирать.

Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)