×
Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 2026272829303132333440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1271
  1. #871
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Ставка 0%. т.е. Итого 100, НДС (0%) Итого с НДС 100

    спасибо

  2. #872
    Ксения35 Ксения35 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2014
    Сообщений
    6
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас покупатель из Казахстана. Работаем по агентскому договору. Транспортные услуги купили для них у сторонней организации (с НДС). Агентское вознаграждение за организацию перевозки проводить с НДС или с 0 ставкой? Что то я запуталась. Если указать 0% то как можно ее подтвердить в ИФНС? Наша организация находится на территории РФ.
    Спасибо.

  3. #873
    Zavn Zavn вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Если не собирать документы для 0% ндс, то можно сразу сделать как обычная продажа, заплатить ндс?
    То можно не вести раздельный учет?
    И декларацию можно заполнить как обычно, не заполняя разделы по экспорту?
    Как заполнить Инн, СБИС выдает ошибку.

  4. #874
    Аноним
    Гость

    Переход права собственности на складе Покупателя (Казахстан)

    Добрый день! Поставщик продает товар в Казахстан. В Контракте прописано условие : переход права собственности на товар на складе Покупателя (Казахстан), товар доставлялся жд транспортом. 27.04.15 выписала сч-ф, 05.05.15 есть отметки на жд станции назначения и в торг-12 Покпуатель проставил 05.05.15 дату получения товара. Какими проводками Поставщику отразить продажу у себя? 45 счет обязателен? Спасибо.

  5. #875
    Лаванда Лаванда вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2007
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Zavn Посмотреть сообщение
    Если не собирать документы для 0% ндс, то можно сразу сделать как обычная продажа, заплатить ндс?
    То можно не вести раздельный учет?
    И декларацию можно заполнить как обычно, не заполняя разделы по экспорту?
    Как заполнить Инн, СБИС выдает ошибку.
    Сейчас передо мной стоят те же вопросы, помогите пожалуйста.

  6. #876
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какими проводками Поставщику отразить продажу у себя?
    45 41 27.04.
    90 45 и 62 90 05.05.

  7. #877
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Zavn Посмотреть сообщение
    можно сразу сделать как обычная продажа, заплатить ндс?
    Можно, но в отличие от "обычной" НДС будете платить из своего кармана.

  8. #878
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    45 41 27.04.
    90 45 и 62 90 05.05.
    Торг-12 и сч-ф выписаны 27.04, и в книге продаж они отражаются 27.04 - это неправильно?

  9. #879
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    в книге продаж они отражаются 27.04
    Подтверждающие 0 ставку документы 27.04. уже были собраны? Нет. Что этот с/ф в книге продаж делает, если выручка еще не включена в налоговую базу?

  10. #880
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Подтверждающие 0 ставку документы 27.04. уже были собраны? Нет. Что этот с/ф в книге продаж делает, если выручка еще не включена в налоговую базу?
    Собраны, собраны уже! на сегодня они собраны, т.е я включаю эту отгрузку во 2 квартал?
    Последний раз редактировалось ЕленаАлена; 20.07.2015 в 11:53.

  11. #881
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  12. #882
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Торг-12 и сч-ф выписаны 27.04, и в книге продаж они отражаются 27.04 - это неправильно?
    Так и должны они 27.04 отразиться в книге продаж? несмотря на переход права собственности 06.05.15?

  13. #883
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В книге продаж нет графы "дата отражения". Они должны быть в книге продаж за 2 кв.

  14. #884
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Спасибо, там указывается дата сч-ф, ну у меня она 27.04 выписана, спасибо, разобралась!

  15. #885
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    ну у меня она 27.04 выписана,
    И правильно.

  16. #886
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Можно, но в отличие от "обычной" НДС будете платить из своего кармана.
    И НДС входящий восстановить, и принять к вычету не ранее, чем через 180 дней
    Кстати, таможня передает в налоговую сведения, и те потом трясут не отчитавшихся

  17. #887
    Zavn Zavn вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    И НДС входящий восстановить, и принять к вычету не ранее, чем через 180 дней
    Это почему? Я сразу начисляю ндс на отгрузку казахам и не веду раздельный учет

  18. #888
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Zavn Посмотреть сообщение
    Это почему? Я сразу начисляю ндс на отгрузку казахам и не веду раздельный учет
    Раздельный учет по НДС вы должны вести. Если подтверждать экспорт не будете, начисляете НДС сверху на сумму реализации и отражаете входной в соответствующей графе.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  19. #889
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Zavn Посмотреть сообщение
    Это почему? Я сразу начисляю ндс на отгрузку казахам и не веду раздельный учет
    Начислить можете. А вот принять к вычету только через 180 дней

  20. #890
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, таможенный сбор при экспорте списывается через 44 счет? Спасибо!

  21. #891
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  22. #892
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Начислила сбор и после закрытия месяца результата:
    Прочие затраты 13*232,79 (БУ) 11*732,79 (НУ) 1*500 разница 1500-это как раз таможенный сбор . Начисление сделала через бухсправку. Подскажите, где я что не так сделала..

  23. #893
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    рАЗОБРАЛАСЬ...

  24. #894
    Ксения35 Ксения35 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2014
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Ксения35 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас покупатель из Казахстана. Работаем по агентскому договору. Транспортные услуги купили для них у сторонней организации (с НДС). Агентское вознаграждение за организацию перевозки проводить с НДС или с 0 ставкой? Что то я запуталась. Если указать 0% то как можно ее подтвердить в ИФНС? Наша организация находится на территории РФ.
    Спасибо.
    Добрый день!
    Ни у кого не было такой ситуации?

  25. #895
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если именно договор агентирования, т.е. всего лишь поиск перевозчика без возложениям на себя обязанностей экспедитора, то вознаграждение под 18%. Если транспортная экспедиция - 0% подтверждать по 3.1-1-165-НК.

  26. #896
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Доброе утро! Тоня, уважаемая, подскажите: Оплатили в таможню сбор сегодня, ГТД получили сегодня, начислять таможенный сбор нужно в день оформления ГТД или по дате штампа "ТОВАР вывезен".

  27. #897
    Шерочка Шерочка вне форума
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Тоня, уважаемая, подскажите: Оплатили в таможню сбор сегодня, ГТД получили сегодня, начислять таможенный сбор нужно в день оформления ГТД или по дате штампа "ТОВАР вывезен".
    Я делаю начисления по дате ГТД. Если вы про импорт. То экспорту у меня таможенных сборов не было.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  28. #898
    ЕленаАлена ЕленаАлена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Если вы про импорт.
    Нет, у меня как раз экспорт. Ну вроде как логично, что вышла ГТД и можно начислить... но не уверенна.

  29. #899
    Юхлик Юхлик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    Доброго времени суток.
    Коллеги, подскажите пожалуйста, раньше в продажей товара в Казахстан и Белоруссию не сталкивалась.
    Ситуация такая: мы ООО (российская компания) покупаем товар тоже у российской компании. А вот покупателем у меня выступает физическое лицо из Казахстана. Физ.лицо оплатило товар через доп.офис Сбербанка в Астане (Казахстан).
    Вопрос такой, как мне быть с НДСом?
    Что мне делать с входным НДСом и как желательно поминимому заморочек с НДСом (моим выходным - 18%). Сумма сделки 100 000,00 рублей.

  30. #900
    Ксения35 Ксения35 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2014
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Если именно договор агентирования, т.е. всего лишь поиск перевозчика без возложениям на себя обязанностей экспедитора, то вознаграждение под 18%. Если транспортная экспедиция - 0% подтверждать по 3.1-1-165-НК.
    Спасибо

Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 2026272829303132333440 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)