×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Аноним79
    Гость

    неполная отгрузка

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
    Если от клиента поступило 10 тыс. оплата за товар, а мы отгрузили на 8 тыс., то на эти 2 тыс. мы должны выставить сч-фактуру на аванс. Верно? И что будет основанием для выставления сч-фактуры на аванс? Платежка то на 10 тыс. пришла, а не на 2тыс.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    Цитата Сообщение от Аноним79 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
    Если от клиента поступило 10 тыс. оплата за товар, а мы отгрузили на 8 тыс., то на эти 2 тыс. мы должны выставить сч-фактуру на аванс. Верно? И что будет основанием для выставления сч-фактуры на аванс? Платежка то на 10 тыс. пришла, а не на 2тыс.
    Верно.
    Я в выписке банка в таких случаях делю поступившую сумму.
    8000 на 62.1
    2000- на 62.2
    и тогда основанием для счета фактуры станет выписка.
    С уважением, Эльмира!

  3. Аноним79
    Гость
    У меня программа сама ставит всю сумму на 62.2 при внесении платежки. При отгрузке делает зачет аванса. И эти 2 тыс. сейчас висят на 62.2 Вручную что ли платежку исправлять?

  4. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним79 Посмотреть сообщение
    У меня программа сама ставит всю сумму на 62.2 при внесении платежки. При отгрузке делает зачет аванса. И эти 2 тыс. сейчас висят на 62.2 Вручную что ли платежку исправлять?
    Ну и чем Вам этот вариант не нравиться? Законодательство соблюдено, у покупателя останется к вычету НДС с 2000.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. Аноним79
    Гость
    Этот вариант нравится. Проблема в другом: кагда выставляешь сч-фактуру на аванс (на эти 2 тыс) 1С предлагает выбрать основание для выставления. Если это платежка, то она же на 10 тыс. поступила. Как тут быть?

  6. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Ну Вы же получили аванс 10000? Так и выставляйте сч-ф.на 10000. 8000 зачтется.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. Клерк
    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    На переферии
    Сообщений
    116
    Какая у вас 1 С (если 8 то там есть обработочка такая выписка счетов фактур на аванс)

  8. Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Ну Вы же получили аванс 10000? Так и выставляйте сч-ф.на 10000. 8000 зачтется.

  9. Аноним79
    Гость
    1С 8-ка ред. 1.6. Там когда выбираешь сч-ф на аванс, там надо заполнить основание. Если выбирашь "плат.поручение входящее", то сч-ф выставляется на всю сумму платежки. А мне то надо на 2 тыс.

  10. Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Цитата Сообщение от Аноним79 Посмотреть сообщение
    Если выбирашь "плат.поручение входящее", то сч-ф выставляется на всю сумму платежки. А мне то надо на 2 тыс.
    Так и должно быть правильно. Вам заплатили аванс 10 тыс руб., счет-фактура выписывается на полную сумму полученного аванса и регистрируется в книге продаж. Потом вы отгрузили товар на 8 тыс, выписывается счет-фактура на эту сумму, а авансовую счет-фактуру берете к вычету частично - на 8000 руб.

  11. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Тем более, что в 8-ке это всё прекрасно реализовано.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. Аноним79
    Гость
    В моей 8-ке что-то не хочет реализовываться. На 76.АВ программа повесила НДС с 10 тыс, а не с нашего долга в размере 2 тыс. Каким документом должен быть зачет 8 тыс?

  13. Клерк
    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    На переферии
    Сообщений
    116
    В версии 1.6 8.1 продажи - ведение книги продаж - регистрация счет фактуры на аванс там задаете период жмете заполнить и усе все вам в автомат режиме заполняется затем внизу жмем выполнить и все счета фактуры на аванс у вас сформированы
    Если этого не происходит или некорректно что то то смотрите первичку, скорее всего вы договора разные набили по которым товар отгрузили и оплату получили. Проверьте первичные документы они должны быть проведены в рамках одного договора

  14. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    А если учет ведется по расчетным документам - то и документ (пп) надо правильно выбрать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)