Допускается ли по бухучету данный взаимозачет?
Когда отсутствуют документы на зачет с одной стороны.
Если необходимы какие-то документы, то какие?
Допускается ли по бухучету данный взаимозачет?
Когда отсутствуют документы на зачет с одной стороны.
Если необходимы какие-то документы, то какие?
сделайте соглашение о зачете взаимных тебований, подпишите и поставте печати
ГК РФ: Статья 410. Прекращение обязательства зачетом
Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Что то я вопрос не понял. Опишите Вашу ситуацию.Взаимозачет с отнесением на аванс?
Допускается ли по бухучету данный взаимозачет?
Если ваша организация является инициатором зачета, то вы должны хотя бы поставить в известность своего контрагента (напр. направить письмо) - ст.410 ГК.
Используется 1С конфигурация ПУБ, которой для взаимозачета необходимо указать документы поступления МПЗ или услуг с одной стороны и документы реализации ГП или услуг с другой стороны. Если не было документов по одной из сторон взаимозачет не проходит, поэтому предполагаю что данный взаимозачет не допустим, а документы называются корректировками дебиторской и кредиторской задолжности?
не совсем понятен вопрос.Если не было документов по одной из сторон взаимозачет не проходит, поэтому предполагаю что данный взаимозачет не допустим
Я так понимаю в вашем случае только одна сторона выполнила обязательства. Какой тогда вообще может быть взаимозачет? Для зачета должны быть встречные обязательства (т.е. Вы должны и Вам должны).
Да, зачесть можно только уже имеющиеся задолженности.
А кому сейчас легко?!
Согласно со Smic, если у вас на момент проведения зачета нет обязательств, то зачет является недействительным. И 1с все правильно делает, что не проводит зачет.
все будет хорошо
Допустимы ли проводки,
Д60.2 <Организация1> Д62.1 <Организация2>
или
Д62.2 <Организация1> Д60.2 <Организация1>
Тогда это не взаимозачет, а корректировка задолжности?
Какими документами должена тогда подкреплятся эта корректировка?
а что вы хотите получить и зачем вам это надо?
все будет хорошо
Хочу получить правильно оформленный документ с нужным названием и проводками без проблем с контроллирующими органами.
это понятно. зачем задолженности хотите перекинуть и согласны ли на это поставщик и покупатель
все будет хорошо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)