×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    11.11.2004
    Сообщений
    6

    Взаимозачет с отнесением на аванс?

    Допускается ли по бухучету данный взаимозачет?
    Когда отсутствуют документы на зачет с одной стороны.
    Если необходимы какие-то документы, то какие?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для blv
    Регистрация
    16.07.2004
    Сообщений
    130
    сделайте соглашение о зачете взаимных тебований, подпишите и поставте печати

  3. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    ГК РФ: Статья 410. Прекращение обязательства зачетом

    Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

  4. Клерк Аватар для Sev
    Регистрация
    16.08.2004
    Сообщений
    220
    Взаимозачет с отнесением на аванс?
    Допускается ли по бухучету данный взаимозачет?
    Что то я вопрос не понял. Опишите Вашу ситуацию.

  5. Просто ДаНик... Аватар для ДаНик
    Регистрация
    03.06.2003
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    821
    Если ваша организация является инициатором зачета, то вы должны хотя бы поставить в известность своего контрагента (напр. направить письмо) - ст.410 ГК.

  6. Клерк
    Регистрация
    11.11.2004
    Сообщений
    6
    Используется 1С конфигурация ПУБ, которой для взаимозачета необходимо указать документы поступления МПЗ или услуг с одной стороны и документы реализации ГП или услуг с другой стороны. Если не было документов по одной из сторон взаимозачет не проходит, поэтому предполагаю что данный взаимозачет не допустим, а документы называются корректировками дебиторской и кредиторской задолжности?

  7. Просто ДаНик... Аватар для ДаНик
    Регистрация
    03.06.2003
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    821
    Если не было документов по одной из сторон взаимозачет не проходит, поэтому предполагаю что данный взаимозачет не допустим
    не совсем понятен вопрос.
    Я так понимаю в вашем случае только одна сторона выполнила обязательства. Какой тогда вообще может быть взаимозачет? Для зачета должны быть встречные обязательства (т.е. Вы должны и Вам должны).

  8. в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Да, зачесть можно только уже имеющиеся задолженности.
    А кому сейчас легко?!

  9. Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    Согласно со Smic, если у вас на момент проведения зачета нет обязательств, то зачет является недействительным. И 1с все правильно делает, что не проводит зачет.
    все будет хорошо

  10. Клерк
    Регистрация
    11.11.2004
    Сообщений
    6
    Допустимы ли проводки,
    Д60.2 <Организация1> Д62.1 <Организация2>
    или
    Д62.2 <Организация1> Д60.2 <Организация1>
    Тогда это не взаимозачет, а корректировка задолжности?
    Какими документами должена тогда подкреплятся эта корректировка?

  11. Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    а что вы хотите получить и зачем вам это надо?
    все будет хорошо

  12. Клерк
    Регистрация
    11.11.2004
    Сообщений
    6
    Хочу получить правильно оформленный документ с нужным названием и проводками без проблем с контроллирующими органами.

  13. Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    это понятно. зачем задолженности хотите перекинуть и согласны ли на это поставщик и покупатель
    все будет хорошо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)