×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. Аноним
    Гость

    проводки на перечисление в доход бюджета

    Подскажите, пожалуйста. Мы являемся бюджетным учреждением, сторонний человек (не является нашим работником) нанес вред имуществу, суд его признал виновным и обязал возместить ущерб. Человек возмещает ущерб небольшими суммами через кассу.
    Начисление мы сделали по счету 205.04 (суммы принудительного изъятия).
    А какой проводкой перечислить в доход бюджета, если мы не являемся администратором доходов? Мы подведомственное учреждение, получатели..
    Можно ли не администраторам использовать счет 210 02? Или мы должны ущерб возмещать через 303 05? Если сделать через проводку 210 02, то в балансе уже возвращенная и перечисленная в доход сумма болтается по этому счету.. Возникает много вопросов..
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начисление мы сделали по счету 205.04 (суммы принудительного изъятия). .
    Я бы все-таки ущерб учитывала на 20900000 счете
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно ли не администраторам использовать счет 210 02?
    нельзя:
    148н 178. Данный счет предназначен для учета администратором доходов бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета) операций по поступлению в бюджет администрируемых им платежей, а также расчетов с финансовыми органами по средствам, поступившим в бюджет на отчетную дату.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если сделать через проводку 210 02, то в балансе уже возвращенная и перечисленная в доход сумма болтается по этому счету.. Возникает много вопросов..
    Вот как раз со счетом 21002000 проблем не возникает, потому что инструкцией (п.179) предусмотрено, что
    "Списание сумм администрируемых поступлений, зачисленных в бюджет при завершении финансового года, отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами" и дебету счета 040103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"...
    проблемы возникают как раз при отражении через 30305000, этот счет в конце года никуда не списывается и остается "висеть"...

    есть в описании счета 30305000 интересный абзац...

    "сумма расчетов между администратором доходов бюджета, осуществляющим отдельные полномочия по администрированию кассовых поступлений, и администратором дохода бюджета (получателем бюджетных средств), осуществляющим отдельные полномочия по начислению и учету платежей в бюджет, оформленные Извещениями (ф. 0504805), отражаются соответственно по кредиту счета 030305730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим поступлениям в бюджет", соответствующего счета аналитического учета счета 030404100 "Внутриведомственные расчеты по доходам", 030404400 "Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых активов" с корреспонденцией по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030404100 "Внутриведомственные расчеты по доходам", 030404400 "Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых активов", счета 030305830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим поступлениям в бюджет".

    если опустить то, что этот пункт странно написан (такое впечатление, что человек сам в словах запутался), и убрать оттуда странные сочетания слов и понятий, то получается, что надо предварительно найти администратора дохода, средства перечислить на лицевой счет администратора и обменяться с ним извещением,после этого перенести сумму перечисления в бюджет с 30305000 на 30404100 а 30404100 в конце года спокойно закрыть на 40103000...
    Если вы этого не сделаете, то ваши отправленные в бюджет средства просто напросто зависнут на счете "невыясненные" в ФК.. у них будут невыясненные, у вас зависший 30305000..

    вот такая вот на сегодняшний момент печальная песнь...

  3. Аноним
    Гость
    У нас по данной ситуации получились следующие проводки:
    Д 205 04 К 401 01 - начислена вся сумма по решению суда
    Д 201 04 К 205 04 - виновник (он не является нашим работником) вносит деньги в кассу
    Д 201 01 К 201 04 - деньги внесены на счет
    Д 210 02 140 К 201 01 - деньги отправили в доход бюджета, хотя мы сами не являемся администраторами доходов...
    Или же последнюю проводку нужно заменить на следующие:
    Д 401 01 К 303 05
    Д 303 05 К 201 01
    ???

  4. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У нас по данной ситуации получились следующие проводки:
    Д 205 04 К 401 01 - начислена вся сумма по решению суда

    ....мы сами не являемся администраторами доходов...

    ???
    у вас нет основания делать проводку по начислению дохода, если вы не являетесь администратором дохода

  5. Аноним
    Гость
    Можно ли теперь что-то исправить? тем более что деньги вносили на наш внебюджетный счет (есть разрешение на оказание определенных платных услуг, начисление по счету 2.205.03). Но испорчено было бюджетное имущество, не имеющее отношение к платным услугам.. И теперь и в балансе, и в ф.121 эта сумма на внебюджете висит.. Да и до конца года погашено не будет.. Не знаю, как исправлять..
    Все-таки надо было проводить через счет 209? только непонятно, какой аналитический код - 01 или 04 (разбили машину, пришлось чинить, покупать запчасти и производить ремонтные работы, это уже делалось частично за счет бюджета, частично за счет внебюджета).
    И допустимо ли вообще в таком случае вносить деньги на внебюджет, а потом отправлять в доход бюджета - на счет нашего администратора доходов?
    Раньше такой ситуации не возникало..

  6. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    какой аналитический код - 01 или 04 .
    вот это мне не очень понятно,это про что?? про счет 209?? в смысле 20901000 или 20904000 ?? ну вы как то уж попонятнее пишите..

  7. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И теперь и в балансе, и в ф.121 эта сумма на внебюджете висит.. Да и до конца года погашено не будет..
    не поняла ..что и где висит...

    давайте как таки по-порядку...
    стукнули машину- машина приобретена за счет БД
    ремонт- частично БД, частично ВБ

    суд присудил... а вот тут давайте детально и по=порядку
    вы обратились в суд...
    суд,как правило, присуждает - возместить пошлину - была у вас пошлина?
    платили вы ее с ВБ?
    возмещение пошлины- это компенсация затрат, (КД 130)
    дальше- возместить расходы на ремонт (?) что в решении суда написано?

    сумма,присужденная судом полностью возмещает расходы на ремонт?

  8. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    допустимо ли вообще в таком случае вносить деньги на внебюджет, а потом отправлять в доход бюджета - на счет нашего администратора доходов?
    так вышестоящая Ваша таки администратором является? и л/с администратора у них есть?

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~
    так вышестоящая Ваша таки администратором является? и л/с администратора у них есть?
    Вышестоящая - да, л/с у них есть. Доход отправляем на их реквизиты..У нас и в ф.127 в доходах пусто, а уже вышестоящая свою форму как ГРБС и АД заполняет, отражает все доходы, которые в бюджет попадают. Мы же отправленные от нас доходы отражаем обычно только в ф.121 (до этого случая всегда в колонке по бюджетной деятельности). Ну и естественно заполняем доходы в ф.137 по оказываемым услугам. В Разрешении на предпринимательскую деятельность у нас только один код дохода (130).
    А из-за этого ущерба у нас теперь в ф.121 начисленная сумма находится в колонке по предпринимательской деятельности по коду 140. В балансе невозмещенная сумма находится в дебиторской задолженности по внебюджету по счету 2.20504, а сумма уже отправленная в бюджет также в колонке по внебюджету по счету 21002.
    Вот и не знаем, как правильно оформить и можем ли оставить проводку по счету 21002...
    До этого когда были страховые случаи по осаго, где выплаты перечисляли страховые компании, то они суммы возмещений перечисляли напрямую в доход на имя нашего ГРБС и на его л/счет, к нам это вообще не попадало.

    Цитата Сообщение от Plesen~
    вот это мне не очень понятно,это про что?? про счет 209?? в смысле 20901000 или 20904000 ?? ну вы как то уж попонятнее пишите..
    Да, именно про это самое.. 20901000 или 20904000 ...

    Пошлина оплачена с внебюджета
    По суду возмещение расходов на запчасти и на ремонт.

  10. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по внебюджету по счету 21002.
    Вот и не знаем, как правильно оформить и можем ли оставить проводку по счету 21002... Д
    не можете, это я вам уже сказала

  11. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    учреждение является администратором, перечислили средства в бюджет д 210 02000 к 304 05 000
    распорядитель просит извещение на перечисление. в инструкции не нашла отражение данного момента (в основном с 303 05000, 304 04000)
    подскажите имеет ли место данное указание? СПС

  12. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    у вас лицевой счет администратора открыт?

  13. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    да открыт

  14. tat9718204
    Гость
    Птичка2006, так если Вы администратор по отдельным полномочиям по администрированию кассовых поступлений в бюджет изначально проводка д.б. иной.

    Можете точнее указать ,что за суммы перечисляли?

  15. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    tat9718204,
    изначально проводка д.б. иной
    это какой?
    возврат сумм от недостач к примеру, прошлых лет
    Последний раз редактировалось Птичка2006; 28.10.2010 в 07:20.

  16. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    возврат переплаты по ЕСН

  17. tat9718204
    Гость
    приложение1 к инструкции 148 п.74,75

  18. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    по ЕСН считаете будет д 210 02000, к 303 05000?

  19. tat9718204
    Гость
    Да нет, я считаю не так.... ( вы когда пояснили,что за перечисления мнение появилось другое)
    посмотрите предпоследний абзац. п.219 инструкции 148н.

  20. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    я совсем запуталась
    недостачи тоже прошлых лет, разве в
    предпоследний абзац. п.219 инструкции 148н
    говорит иное?
    в чем ошибаюсь?

  21. tat9718204
    Гость
    121002-130405

  22. Гуч
    Гость

    Возмещение

    Машина у Вас имущество бюджета или внебюджета.
    Если бюджета то Вы уже должны провести возвратные дйствия ве вернуть на круги своя
    1.Начислить сумму ремонта по суду на статью 340, так это материалы, и на ремонтные работы статья 225
    2.Затем принимая деньги от ответчика должны возвращать на л/чет и снимать на соответтвующие статьи с расшифровкой за что затем со чета оплачивать или безналом или опять снимать и выдавать в п/о для приобретение материалов.
    Вот и ве не мудрите лишнего
    Так как если Вы это ве отправили на внебюдет то соответственно как адмистратор Вы понимаете эти деньги что бы вернуть себе на чет Вы должны расходы по внебюджету заложить в смету иначе казначейство не пропустит

  23. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Гуч Посмотреть сообщение
    Если бюджета то Вы уже должны провести возвратные дйствия ве вернуть на круги своя

    2.Затем принимая деньги от ответчика должны возвращать на л/чет и снимать на соответтвующие статьи с расшифровкой за что затем со чета оплачивать или безналом или опять снимать и выдавать в п/о для приобретение материалов.
    Вот и ве не мудрите лишнего
    ???????????????????

  24. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    tat9718204,
    121002-130405
    с проводками разобрались, извещение полагаю не выписывается в данном случае?
    пока проводки сверили, отошли от первоначального вопроса

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)