×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 87
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    У меня нету, не ПР не ВР. Я так думаю из-за того что ПБУ18 не применяется в учете.
    С 90 сложнее....

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    И кстате, Большое спасибо GBanastasia, за ответы и пояснения!!!

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    если у Вас нет никаких разиц, то прибыль должна быть одинаковая и в НУ и в БУ

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    не за что, все когда то начинали

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Цитата Сообщение от GBanastasia Посмотреть сообщение
    если у Вас нет никаких разиц, то прибыль должна быть одинаковая и в НУ и в БУ
    А она разная((((( причем в значительную сторону.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Цитата Сообщение от GBanastasia Посмотреть сообщение
    если у Вас нет никаких разиц, то прибыль должна быть одинаковая и в НУ и в БУ
    Не могли бы вы мне помочь разобраться. Просто закрытие провожу нормально, а счет все равно не закрывается...Не могу где может быть ошибка

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    А не могли бы вы ответить на такой вопрос в БУ и НУ по карточками счета 90 должны суммы совпадать ????

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    вы без НДС работаете, насколько я поняла?
    карточки в принципе должны совпадть в таком случае
    не закрываться может по разным причинам, но проверьте субконто: везде ли стоит, стоит ли тот субконто который нужен, ну и вообще операцию отследите с самого начала

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Мы работает с НДС (3кв.) как перешли на ОСНО с УСН.
    Я разобралась в некоторых расхождениях, на субсчете 90,01 по БУ сумма сложилась из остатка на конец 2кв. + цена проданной продукции с НДС, а по НУ нет остатка на конец 2кв. и все суммы без учета нДС.

    При этом в БУ есть субсчет 90.03 (НДС) а в НУ такого нет. И вот я не понимаю где НДС(((((

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    все правильно в БУ есть счет 90,3 это НДС а в НУ его нет и на 90.1 отражается выручка без НДС. Проверьте так ли у Вас.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Да у меня все так.

    GBanastasia проверьте меня пожалуйста по счетам БУ и НУ в док. реализация товаров (мы орг. перекупщики покупаем у завода и продаем клиентам)
    Счета учета (БУ) 41,01
    Счета доходов (БУ) 90,01,1
    Счета учета НДС 90,03
    Счета учета (НУ) 41,01
    Счета доходов (НУ) 90,01,1 или 90,01,2 программа автоматически ставит 90,01,1 но мы ведь ничего сами не производим. Кто прав?

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    Вы правы у Вас реализация покупных товаров. исправляете вручную

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    У меня вопросик как мне быть со счетом 90,07?? По нему в БУ есть остаток на начало кв., а по НУ такого счета вообще нет, остаток по нему не перенести и естественное возникает разница на эту сумму.
    Хотя в ОСВ по НУ такое субконто есть, не понимаю

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    Вот по всей операции и проследите
    выручка Д62 К 90.1
    списана с/с товара Д90.2 К 41
    начсилен НДС Д90.3 К 68.2
    списаны издержки (в конце месяца) Д90,7 К44
    Прибыль (убыток) 90.1"минус"90.2-90.3-90.7

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    должен быть такой счет и в НУ "Расходы на продажу"

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Ну вот я смотрю по документу Соответствие счетов БУ и НУ, у меня там нету такого. Да и когда остатки по НУ вносила по этому счету никаких проводок программа не формирует.

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    в налоговом учете у Вас 44 счет есть? куда он закрывается в конце месяца? совпадают ОСВ по 44 счету в НУ и БУ?

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от Tuchka69 Посмотреть сообщение
    Да у меня 1С8.

    90 по субсчетам в НУ

    90,01 506 588,37К
    90,02 462 953,98Д
    90,07 132 682,14Д
    90,09 69 718,25Д

    Ну и вследствии дебетовое сальдое. Я только не совсем поняла почему такие суммы
    вот же Вы писали

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Да я вижу, но не могу не по нему не по 90,09 внести остатки на начало 3 квартала(((( Сама не понимаю что за ерунда. У меня соответствие было установлено до меня и я не понимаю почему там не таких счетов.

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    А в бух. учете на 90,07 эта сумма + сальдо начальное

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    тут наверное все дело в том что на УСН нет Налогового учета
    вот сальдо начального и нет, даже не знаю чем вам помочь, тут видимо настаивать программу нужно, но если в БУ у Вас все верно и разниц с НУ нет, тогда у Вас действительно убыток, сделайте декларацию вручную по данным БУ

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Я тоже над этим думаю.
    Но все же ведь щас в НУ есть такие счета и 90,07 и 90,09 следовательно учет по ним ведется, почему же остатки не переносятся.......
    А если самой добав в документ сопоставления счет БУ/НУ такое сопоставление, как думаете могут возьникнуть не гативные последствия.
    И если вам не сложно и есть возможность посмотреть в 1С этот документ (сопоставление БУ/НУ) не могли бы вы уточнить у вас есть такое сопоставление или нет?? Находится он в Предприятие-План счетов-установка соответствия счетов БУ и НУ, там док. один должен быть.

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    У меня 1С8 УПП, она немного отличается, и к таким настройкам доступ у нас имеют только программисты, сама даже не пытаюсь ничего перенастраивать

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Ясно, все равно спасибо большое за помощь Теперь ясно какие суммы откуда взелись и какое фин. положении у компании.
    И еще они уточняющий вопрос, если ВР и ПР нет, то суммы в карточкам по счетам совпадающим и в НУ и в БУ дожны быть одинаковыми?

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    Да все должно совпадать, только НДС отовсюду выбрасывать не забывайте, и 69,70 в НУ не закрываются в течении года

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Цитата Сообщение от GBanastasia Посмотреть сообщение
    Да все должно совпадать, только НДС отовсюду выбрасывать не забывайте, и 69,70 в НУ не закрываются в течении года
    Спасибо вам большое

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    GBanastasia разрешите вас опять не много потревожить исправила ошибки в учете и теперь остатки по 99 у меня совпадают.
    Но у меня в налоговом учете есть счет ПВ (Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав) скаким счетов или счетами в БУ должна совпадать эта сумма, можно ли себя как нибудь проверить?
    И у меня в БУ на 19 (НДС) за 3кв. висит сумма меньше тысячи, хотя я еще не перечислила НДС в бюджет следовательно его не закрыла, не могу понять куда он мог дется?

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    424
    Добрый день
    По порядку: счет ПВ вспомогательный, на нем отражаются расчеты, они для НУ не сильно важны
    На 19 счете осаток после формирования книги покупок может остаться только в том случае если у Вас есть имущество в лизинге или ОС не введенное в эксплуатацию в остальных случаях он должен закрываться, к оплате НДС этот счет отношения не имеет, НДС к уплате видим на 68,2

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Ф2.xls

    Объсните пожалуйста почему если убыток, расчитываются стр.180 и стр.190. И что это значит, что я должно или не должна ничего платить?

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Сообщений
    437
    Цитата Сообщение от GBanastasia Посмотреть сообщение
    Добрый день
    По порядку: счет ПВ вспомогательный, на нем отражаются расчеты, они для НУ не сильно важны
    На 19 счете осаток после формирования книги покупок может остаться только в том случае если у Вас есть имущество в лизинге или ОС не введенное в эксплуатацию в остальных случаях он должен закрываться, к оплате НДС этот счет отношения не имеет, НДС к уплате видим на 68,2
    Доброе утро Спасибо, я посмотрела на 19 висит входящий НДС со 2 кв. когда мы еще не являлись плательщиками.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)