Здравствуйте, клерки!
Подскажите, как правильно оформить всю цепочку документов по НДС, если материалы покупаются через подотчетное физлицо, которому не дают счет-фактуру? В документах при этом (касс.чек) НДС выделен отдельной строкой.
Я при оприходовании его тоже выделяю, а потом списываю на 91-й (неприним). Но при таком раскладе 1С мне предлагает НДС восстановить (а значит, перед этим и принять к вычету). Нужно ли это звено - принять к вычету+восстановить, или можно делать, как я делаю - выделить на 19-й сч, а оттуда сразу списать на 91-й?

Ответить с цитированием


